你好,從認(rèn)定為一般納稅人有收入的那個月開始計算
老師你好,公司自2020.4開始升級為一般納稅人?,F(xiàn)申請增值稅加計抵減,請問用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額這個周期怎么填寫呢?
老師,公司一般納稅人行業(yè)明細(xì)屬于其他制造業(yè) 經(jīng)營范圍是金屬機(jī)械制造還有什么金屬制品的銷售 各種設(shè)備制造銷售什么的 ,開的票一直也是金屬制品和勞務(wù) 也沒有服務(wù)什么的 這可以加計抵減嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局有個提醒說初步判斷能在2021年符合百分之10的 請結(jié)合業(yè)務(wù)自行判斷是否 如果要填寫聲明的話那四個服務(wù)銷售合計也沒有啊 所以不太確定公司到底符合不符合
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負(fù)數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
2023年加計抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額;允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額。 ?????? ??????請您對照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對應(yīng)優(yōu)惠政策。同時,我們提醒您注意以下事項: ?????? 1.上述公告所稱的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè),是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下簡稱“四項服務(wù)”)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
你好,老師,問一下,我報增值稅的時候出現(xiàn)這個是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,允許按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計15%抵減應(yīng)納稅額。您可以享受工業(yè)母機(jī)加計抵減相關(guān)政策,請按照提示填寫2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項稅額和加計抵減額。
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
計算截止日期填7月份嗎?
你好,計算截止日期填7月份
那我申請完之后,8月份報稅的時候可以從4月至7月合并計算加計扣除吧
你好,你的理解是正確的