你好,預(yù)收款是要交增值稅的,是含稅的
老師你好,房開企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品預(yù)交企業(yè)所得稅計(jì)算:預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計(jì)毛利率—期間費(fèi)用—彌補(bǔ)以前年度虧損*25%?
預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?房開企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品,預(yù)交企業(yè)所得稅計(jì)算:預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計(jì)毛利率—期間費(fèi)用—彌補(bǔ)以前年度虧損*25%?預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?
老師,學(xué)堂發(fā)布的房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交所得稅計(jì)算方法,你看對(duì)嗎?1.己經(jīng)銷售的: (銷售收入-成本費(fèi)用)*25% 2.預(yù)售的:(銷銷售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用,稅金)*25%
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
在計(jì)算預(yù)交企業(yè)所得稅的,是含增值稅的?
你好,是的,是含增值稅的,預(yù)收款不是預(yù)繳3%的所得稅嗎
你說(shuō)的是增值稅
我問(wèn)的是預(yù)交企業(yè)所得稅,我又提問(wèn)了,請(qǐng)你不要回答
所得稅也是包含在里面的,也要預(yù)交所得稅的,預(yù)收款先月報(bào)的時(shí)候征收3%,然后季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)所得稅,
預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該按9%來(lái)計(jì)算增值稅吧,就是預(yù)收賬款/1.09*15%—期間費(fèi)用,*25%
所得稅和增值稅沒(méi)關(guān)系,所得稅預(yù)繳分兩塊計(jì)算: 1。已經(jīng)銷售的:(銷售的收入-成本費(fèi)用)*25% 2。預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%
我問(wèn)的是預(yù)售時(shí),預(yù)收賬款要不要價(jià)稅分離,就是預(yù)收賬款/1.09
預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%