你好,預(yù)收款是要交增值稅的,是含稅的

請問一下財務(wù)軟件在哪里下
湖南長沙公司九月份取得不動產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報,然后是11月份采集申報并且繳納
老師,這種發(fā)票的項目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費用
對外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請問餐飲店進來的廚具發(fā)票入什么會計科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報,需要補交稅款,請問是不是要到大廳去補交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會計分錄和報銷會計分錄
在計算預(yù)交企業(yè)所得稅的,是含增值稅的?
你好,是的,是含增值稅的,預(yù)收款不是預(yù)繳3%的所得稅嗎
你說的是增值稅
我問的是預(yù)交企業(yè)所得稅,我又提問了,請你不要回答
所得稅也是包含在里面的,也要預(yù)交所得稅的,預(yù)收款先月報的時候征收3%,然后季度申報的時候申報所得稅,
預(yù)交企業(yè)所得稅時,應(yīng)該按9%來計算增值稅吧,就是預(yù)收賬款/1.09*15%—期間費用,*25%
所得稅和增值稅沒關(guān)系,所得稅預(yù)繳分兩塊計算: 1。已經(jīng)銷售的:(銷售的收入-成本費用)*25% 2。預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計毛利率-費用、稅金)*25%
我問的是預(yù)售時,預(yù)收賬款要不要價稅分離,就是預(yù)收賬款/1.09
預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計毛利率-費用、稅金)*25%