你好,普普公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=9000 借:庫存商品100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9000 貸:銀行存款109000
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少啊?還是1%嗎?
1.經(jīng)營場(chǎng)地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營場(chǎng)地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個(gè)錢不是這個(gè)月收的,這個(gè)錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個(gè)錢又不是這個(gè)月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這道題,財(cái)政撥款45萬元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師還有照片上的題
謝謝老師
? 24.新希望天然氣開采公司2019年9月份對(duì)外銷售專門開采的天然氣800萬立方米,取得不含增值稅銷售收入1000萬元,款項(xiàng)存入銀行。已知該企業(yè)天然氣增值稅稅稅率為9%。請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)月銷售天然氣的增值稅銷項(xiàng)稅額,并做出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。( 寫出計(jì)算過程、結(jié)果)
當(dāng)月銷售天然氣的增值稅銷項(xiàng)稅額=1000*9%=90萬 借銀行存款1090 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)90
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 .2018年4月購入-批原材料.取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為100 000元,公司開具一張3個(gè)月到期的商業(yè)匯票支付貸款,材料已到并驗(yàn)收入庫。請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*13%=13000 借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)13000 貸應(yīng)付票據(jù)113000
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月本月生產(chǎn)新產(chǎn)品100件,每件成本價(jià)1000元(無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格),對(duì)外贈(zèng)與給消費(fèi)者,成本利潤率為10%。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。
平臺(tái)原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個(gè)提問的,謝謝