您好 在增值稅附表一里面填寫
有一個(gè)公司無法支付我們貨款,以貨抵款,開具了專票給我,我又將貨賣出,開具發(fā)票,銷售額在增值稅申報(bào)表里那個(gè)表里填
我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個(gè)紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師請問,我們是購貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無法支付欠款,當(dāng)時(shí)給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在我們收回貨物,公司按照買回出來。讓客戶再開具發(fā)票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區(qū)別?
老師,我是一般納稅人,我的主營業(yè)務(wù)是貨物銷售,然后我有個(gè)房子多出租了,發(fā)票開了5個(gè)點(diǎn)的,我在增值稅申報(bào)納稅表那里,我填在銷項(xiàng)那里,還是簡易征收里
老師 初級會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
嗯好的,就是和銷售自己的產(chǎn)品一樣是嗎
是的 是和銷售自己的產(chǎn)品一樣