你好,只能如實(shí)說,當(dāng)時(shí)不懂把投資款做成其他應(yīng)收款了
老師,你好,我公司實(shí)收資本一直未到位,在賬上一直掛著其他應(yīng)收款,但是工商年報(bào)一直按照資金到位填報(bào)的,現(xiàn)在稅務(wù)稽查一直在追問這筆掛賬多年的其他應(yīng)收款,我們?cè)撛鮽兘忉??可以明說是注冊(cè)資金不到位嗎?
我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實(shí)收資本,進(jìn)賬沒幾天老板就用他的賬號(hào)把這筆錢轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記的是其他應(yīng)收款,但是這筆錢是不會(huì)再還回來了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著,我要這怎么做才能把這筆賬做平?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
你好,老師,我們是新辦企業(yè) 剛成立一年,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款貸方掛了100萬左右,都是向法人借款的,實(shí)收資本為零,可以直接轉(zhuǎn)點(diǎn)做實(shí)收資本嗎,我們是一人有限公司
老師,我們21年補(bǔ)發(fā)給法人的工資,現(xiàn)在查到代賬公司說這筆是往來,解釋說不能入工資所以一直掛著法人的往來科目上面,明明銀行支付單備注寫了工資的?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
也就是明說這筆其它應(yīng)收款就是注冊(cè)資金不到位造成的嗎?如果這樣答復(fù)會(huì)有什么后果?
你好·,是的,稅局可能會(huì)讓你調(diào)整回來這個(gè)投資款。