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甲企業(yè)為增值稅,一般納稅人增值稅率為132019%年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求編制會(huì)計(jì)分錄1.銷(xiāo)售一一批商品價(jià)款20萬(wàn)元增值稅2.6萬(wàn)元款項(xiàng)尚未收到。2.取得長(zhǎng)期借款100萬(wàn)元已存入銀行。3.以銀行存款償還前欠貨款10萬(wàn)元。4.月末結(jié)轉(zhuǎn)完工,入庫(kù)成本20萬(wàn)元。5.月末原材料賬面金額是100萬(wàn)元及可變凈值為95萬(wàn)元。6.月末將本月發(fā)生的管理費(fèi)用是10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。7.分配職工工資100萬(wàn)元,其中生產(chǎn)工人工資50萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資20萬(wàn)元,行政管理人員工資30萬(wàn)元。8.計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅為100萬(wàn)元。9.利潤(rùn)分配時(shí)按凈利潤(rùn)30萬(wàn)的10%提取法定盈余公積。

2020-07-14 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-14 09:29

你好 1 借,應(yīng)收賬款22.6 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)2.6 2 借,銀行存款100 貸,長(zhǎng)期借款100 3 借,應(yīng)付賬款10 貸,銀行存款10 4 借,庫(kù)存產(chǎn)品20 貸,生產(chǎn)成本20 5 借,資產(chǎn)減值損失5 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5 6 借,本年利潤(rùn)10 貸,管理費(fèi)用10 7 借,生產(chǎn)成本50 借,制造費(fèi)用20 借,管理費(fèi)用30 貸,應(yīng)付職工薪酬100 8 借,所得稅費(fèi)用100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅100 9 借,利潤(rùn)分配一計(jì)提法定盈余公積3 貸,盈余公積3

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