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32、某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%。2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,50000元;B產(chǎn)品200,單價150元,計30000元。銷項增值稅其計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運費200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務會計分錄。

2020-07-13 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-13 20:14

你和 1,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3,借;銀行存款100000,應收賬款(差額),貸:主營業(yè)務收入150000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)19500 4,借;銷售費用,貸;銀行存款 5,借;銷售費用,貸;庫存現(xiàn)金

頭像
快賬用戶6236 追問 2020-07-13 20:18

請問能寫一下數(shù)據(jù)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-07-13 20:20

你好 1,借;銀行存款90400,貸;主營業(yè)務收入80000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400 2,借;應收賬款113000,貸;主營業(yè)務收入100000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 3,借;銀行存款100000,應收賬款 69500,貸:主營業(yè)務收入150000 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)19500 4,借;銷售費用100000,貸;銀行存款100000 5,借;銷售費用200,貸;庫存現(xiàn)金200

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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