去年的結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
老師你好,我們公司收到供貨方公司給開的紅字折讓發(fā)票,說是去年的貨的折讓,票沒有商品規(guī)格,并且這個折讓款沖減了本月購進的貨款,我應(yīng)該怎么進行會計處理,稅務(wù)上需要有體現(xiàn)嗎
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
你好老師,我們向供應(yīng)商進了一批貨,隨貨同行單是18的單價入庫的,但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸:應(yīng)付賬款 —2+稅額
2021年1月份客戶采購了一批商品,7月份因為上海稅收政策的問題,我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了。現(xiàn)在客戶這批貨要換,沒有換貨進項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票,我們給客戶開換貨商品的發(fā)票,請問我們公司怎么入賬?會計分錄是?
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當時這個貨物沒有做庫存商品,已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應(yīng)付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項稅額為負怎么做賬
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊資本500萬,實收200萬,注冊資本要減資到200萬
老師您好!請問一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務(wù)申報
老師您好,我們是做盤扣的租賃公司,23年買進來的盤扣,有一部分是沒有發(fā)票的,當時沒入賬,現(xiàn)在才知道盤扣里面的東西出庫的話都是成套出租的,所以現(xiàn)在我要把那部分沒有發(fā)票的盤扣補進來,當時做賬盤扣做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在補賬怎么做會計分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市給對方的房租費總收入的百分之八十的百分之二比如總收入是5萬這個月的房租是多少
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出 作這個