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你好,個(gè)體戶核定銷售額30800,開票165000,應(yīng)該如何申報(bào)增值稅申報(bào)表,小于30萬是否不用繳納增值稅?減免表怎么填?

2020-07-10 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-10 13:34

您好,1、是的,免征增值稅。2、填寫主表第11欄。3、您公司涉及減免稅的業(yè)務(wù)嗎?該季度是否開具專票了呢?

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快賬用戶758h 追問 2020-07-10 13:43

開的都是普票,我填了11行后代出3%的增值稅,實(shí)際按1%開的,15—17行是自動(dòng)填的30800和稅額924,然后18行我填924后才能變白色,這樣主表就沒有應(yīng)納稅額了,但減免表有黃了?見面表填本期發(fā)生額924還是填165000的不含稅163366.34*2%=3267.33

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齊紅老師 解答 2020-07-10 14:33

您好,這個(gè)15-17行不用去管,這個(gè)是申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的結(jié)果。 而且您這個(gè)情況是不需要填寫減免稅明細(xì)表的。

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