借銀行存款 300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸庫存商品 200
將售出的商品所取得的收入300萬元,存入銀行同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本200萬元,如何做會(huì)計(jì)分錄?
將出售商品取得的收入300萬元存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本200萬元。會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款6000元,收到款項(xiàng)存入銀行,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本4000元(求會(huì)計(jì)分錄)
銷售甲產(chǎn)品取得營(yíng)業(yè)收入30萬元,增值稅39000元,款向收存銀行。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)收入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本寫會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算金額
銷售產(chǎn)品售價(jià)總額520000元,增值稅為稅額為67600元,款項(xiàng)存入開戶銀行。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本250000元,會(huì)計(jì)分錄
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請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況