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33、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月銷售A產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為200萬元;銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,銷售額為113萬元;將試制的新產(chǎn)品(不屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)作為福利發(fā)給職工,該新產(chǎn)品生產(chǎn)成本為10萬元,市場上沒有同類產(chǎn)品。已知該企業(yè)銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。請對上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理。

2020-05-06 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-06 17:01

你好,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為200萬元;銷項(xiàng)稅=200*13%=26, 開具普通發(fā)票,銷售額為113萬元;銷項(xiàng)稅=113/(1%2B13%)*13%=13

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:02

新產(chǎn)品生產(chǎn)成本為10萬,銷項(xiàng)稅=10*(1%2B10%)*13%=1.43

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快賬用戶gz6y 追問 2020-05-06 17:05

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:22

應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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