你好,能把這個題目發(fā)一個額WORD版本么?
老師:我們在運(yùn)滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點(diǎn)。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項(xiàng)票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個借哪個貸呢
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計(jì)時,賬上就沒確認(rèn)過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認(rèn)長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
老師,這個版本不方便嗎
我打開截圖再看問題很不方便
老師,那個word版本不知道怎么弄啊
你復(fù)制一下發(fā)上來就可以
我直接打字發(fā)給你可以嗎
好的,抓緊發(fā)過來做
A公司和B公司均為增值稅一般納稅人,簽訂一項(xiàng)代銷協(xié)議,由B公司代銷A公司的產(chǎn)品,A、B公司均為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)可采取兩種方案。 方案一:收取手續(xù)費(fèi)方式。B公司按A公司規(guī)定的每件1000元的價格(不含稅)對外銷售,根據(jù)代銷數(shù)量和不含稅代銷收入,向A公司收取20%的代銷手續(xù)費(fèi)。A公司將按B公司提供的代銷清單及結(jié)算的價款向B公司開具增值稅專用票,每件價稅合計(jì)1130元。 方案二:視同買斷合同。B公司按每件800元的價格協(xié)議買斷,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價格銷售,銷售價與協(xié)議買斷價之間的差額既200元/件歸B公司所有。 假設(shè)當(dāng)期B公司共銷售出該產(chǎn)品一萬件。要求:(1)分別按照委
要求:(1)分別按照委托方和受托方編制會計(jì)分錄。 (2)比較兩種方式的納稅籌劃
方案一:A公司收入實(shí)際增加800萬元(1000-200),增值稅銷項(xiàng)稅額為130萬元(1000×13%),不考慮本環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,下同。 B公司收入增加200萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相等,相抵后,該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)繳增值稅為零,但B公司采取收取手續(xù)費(fèi)的代銷方式,屬于增稅稅范圍的代理業(yè)務(wù),應(yīng)繳納營業(yè)稅12萬元(200×6%)。
A、B兩公司合計(jì),收入增加了1000萬元,應(yīng)繳稅金增加142萬元(130+12)。
方案二:A公司收入增加800萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為104萬元(800×13%)。 B公司收入增加200萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為130萬元(1000萬元×13%),進(jìn)項(xiàng)稅額為104萬元(800萬元×13%),相抵后,就該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)繳增值稅為26萬元。
A、B兩公司合計(jì),收入增加了1000萬元,應(yīng)繳稅金增加156萬元(130+26)