答題時,應該先借后貸 實際軟件做賬時,可以先貸后借
你們這個貸方可以先寫前面的嗎 不是應該先借后貸的嗎
你好,老師,我們分包給我們先開了發(fā)票,這個能先做收入嗎?分錄可以先寫應付賬款嗎?還是說這樣不行
請問這張憑證可以這么直接入成本的嗎?為什么不是應該先借:管理費用,貸應付職工薪酬嗎
老師借貸這塊:比如我們公司我那個出差報差旅費,然后我要拿出差的車票,什么時候去報賬,那他那個財務結(jié)帳上面是寫的公司是借方,然后我們是貸方呢,公司應該是公司應該是錢出來一個貸方才對,這個怎么感覺有點相反。 我們向公司報差旅費,那我們應該是借方,我們應該是把那個錢借出來借進來介紹我們自己來,所以我們應該是借方,但是你每次看財務的那個桌子上,他寫的是我們是貸方,然后他們是借方。
老師,我們從銀行貸出2百萬,后來覺得現(xiàn)在用不了這么多,銀行說可以先退回,不給算利息,用的時候隨時可以貸出來,我們就退回1百萬,我看銀行明細上寫的對方賬戶里是客戶零售貸款賬號,我已經(jīng)把貸款先做到長期借款里了。還回去的錢我這個分錄應該怎么做
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做