會,你們下個月開就可以了,稅點少,現(xiàn)在的業(yè)務(wù)都不要開票,就說三月份開,你帳上如果收錢了就做預(yù)收
老師 如果是真的,我們公司這個月開不開票? 我們這個行業(yè)進項稅少,如果本月開是桉3個點,下月開按1個點,我們會損失么?
你好老師!我們小規(guī)模納稅人,同一個月我們開出過一個點的稅票是否還可以開出3個點的稅票,如果同一個月開出不同點的稅票有什么影響?
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
老師,請問我們建筑公司如果對方開給我們是6個點的票或者3個點的票,我們開出的票也需要按9個點開嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
老師 但是稅點不是對方付的么? 對我們有影響么?
影響的是不是付款方呀!
只要季度不超三十萬就沒事
不明白?
你說的是開票額度么?小規(guī)模年開票額不超500萬
那是交稅的,連續(xù)12個月不超過五百萬是不強制升級為一般納稅人的,小規(guī)模屬于小微企業(yè),月開票不超十萬季度不超三十萬是免增值稅的
我說的是降稅由3%降到1%,就是如果我們2月份開增值稅票給對方按3%開,如杲3月份開按1%,對我公司的影響是什么? 我是收款方,并且沒有進項抵扣,對我司影響大么?
對你們公司影響不大,如果你們的價格是含稅價格的話那就有影響,稅少了,你還是按照原價格重新計算1%的不含稅額,然后按照這個不含稅額和1%的稅率開發(fā)票就行了
哦,如杲是按含稅計價,本月開我司就多收了客戶2%,如果在3月開就少收了2%可以這樣理解么?也等于收入少了2%.如果合同簽的是不含稅就沒有影響對么?
嗯,是的,就是這個意思的哦