你好,需要計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目核算,然后按一定的期限攤銷
老師,小規(guī)模收到軟件的發(fā)票,票面金額9800,直接一次性做到費(fèi)用里嗎,還是做到無形資產(chǎn)里按月攤銷
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購買管理軟件9000元,借:無形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無形資產(chǎn)1800)也可以?
師,1.之前年度形成的無形資產(chǎn)攤銷,科目是管理費(fèi)用,加計(jì)扣除是直接填寫在加計(jì)扣除明細(xì)表里面44欄以前年度形成無形資產(chǎn)本年度攤銷額那里嗎?這個(gè)扣除比例是75%呢,2.這個(gè)無形資產(chǎn)攤銷到管理費(fèi)用還要登記在研發(fā)支出臺賬里面嗎?3.像今年文件說的形成無形資產(chǎn)的按照200%在稅前攤銷是哪個(gè)金額呢
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個(gè)速達(dá)庫存軟件站點(diǎn),1500元/個(gè),那單價(jià)沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費(fèi)用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-財(cái)務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件 貸:長期待攤費(fèi)用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個(gè)月開始攤 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷 貸:累計(jì)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷
老師 我們收到租賃廠房發(fā)票 18個(gè)月的 202306月到202406月, 我能一次性這個(gè)發(fā)票做到當(dāng)月管理費(fèi)用租賃費(fèi)里面嗎 還是要分到每個(gè)月里面攤銷呢? 我們領(lǐng)帶非要我一次性做到費(fèi)用里面
老師 我接收一個(gè)公司 亂賬 19年一筆賬一個(gè)公司進(jìn)款250萬 同天又轉(zhuǎn)到另外一個(gè)公司249.2萬 沒票 我想走借款還款 剩下八千說用現(xiàn)金還款這樣做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎對咱們有害嗎
老師,小規(guī)模納稅人收入不到30萬,季末免交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)為其他收益,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表應(yīng)該怎么填
請問老師,現(xiàn)金報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票比如說餐飲費(fèi),住宿費(fèi),加油費(fèi),醫(yī)藥費(fèi),領(lǐng)款人沒有在發(fā)票上簽字,負(fù)責(zé)人也沒有在發(fā)票上簽字,也沒有費(fèi)用報(bào)銷單,就一張一張發(fā)票,分錄是,借費(fèi)用,貸現(xiàn)金,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么做才合規(guī)?
老師問下公司租門面房開飯館,出租方要以公司單位簽合同,由于尚未注冊公司,用其他公司與出租方簽訂合同,后期注冊公司后更換合同,前期交房子股東以個(gè)人先付房租作為投資款可以嗎
老師,我們公司是小規(guī)模,增值稅季度申報(bào),5月開出去的專票11萬不含稅和普票8000不含稅,月底是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅對吧?稅是等7月申報(bào)再繳納嗎?
稅費(fèi)的滯納金必須入賬嗎?如果入賬是不是企業(yè)所得稅匯算得調(diào)出來,如果不想調(diào),放哪個(gè)科目合適
老師,請教下,公司在2020-2023年期間有付款給上游,但是上游一直也沒有開票,款也不退了,這種要怎么處理。
老師 請問在粵稅通完成實(shí)名認(rèn)證的流程有嗎?
老師好,公司員工費(fèi)用報(bào)銷住宿費(fèi)和打車費(fèi)是道德風(fēng)險(xiǎn)重災(zāi)區(qū),這個(gè)問題怎么解決比較好呢
您好老師,想問下借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊之后借生產(chǎn)成本貸累計(jì)折舊最后借庫存商品貸累計(jì)折舊這個(gè)分錄是正確的嗎