同學(xué),你好
按供應(yīng)商的 7 月8月做

老師,我們是裝修公司,從供應(yīng)商那直接送材料到工地,比如我8月付了8萬,供應(yīng)商9月才開發(fā)票給我,我可以用9月份的發(fā)票貼在8月的憑證上嗎,按理我8月是不是應(yīng)該暫估入賬
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對賬,對賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個月暫估,做到賬實(shí)相符,但是我想問實(shí)務(wù)中,真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢?
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
7月份有批貨物入庫,7月份就出貨了,然后8月份供應(yīng)商才開票。那么這個進(jìn)倉單和出庫單怎么做?。?/p>
你好我咨詢一下,手機(jī)租賃收入同時收了一筆碎屏險收費(fèi)收入,這個碎屏險發(fā)票怎么開稅點(diǎn)是多少
老師 請問會計人員屬地轉(zhuǎn)移申請書上的負(fù)責(zé)人可以不是法人簽字嗎
第四季度的所得稅,以前年度彌補(bǔ)虧損還可以用嗎,盈利的話可以用以前年度彌補(bǔ)虧損抵嗎
老師小規(guī)模納稅人能開3%的增票嗎
重慶市內(nèi)的跨區(qū)項(xiàng)目是否還需要辦理外經(jīng)證
樸老師你好,我的老板有兩個公司,現(xiàn)在是卡公司社保減員,員工社保添加到梵公司,如何批量添加社保人員,老師祥細(xì)說明下操作謝謝
我們是經(jīng)銷商,廠家返利總共要返54300, 1.我們正常購買一臺機(jī)器,原價53500,他低開發(fā)票20900,我們實(shí)際付了20900,這里相當(dāng)于反了我們32600。 2.他返一臺機(jī)器給我們,原價28000,但他們正常開票,我們付了6270,返利了27130。 3.現(xiàn)在還有11670返利,下次返油品給我們,一樣會付貨款給我們,低開發(fā)票 這三筆分錄怎么做
你好,老師!這個題目幫忙解答下,謝謝啦
老師,注冊公司需要什么資料
老師 我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)查賬2024年的稅多繳的,稅務(wù)說稅款不能為負(fù)數(shù),不能不能結(jié)案 讓我2025年收入,提前到2024年.我要怎么調(diào)整

