倉(cāng)庫(kù)收到材料只做實(shí)物登記。會(huì)計(jì)核算加工的成本

老師好,我剛來這個(gè)公司上班,公司是飼料加工廠,平時(shí)都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費(fèi),請(qǐng)問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,完工產(chǎn)品入庫(kù)怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費(fèi)怎么做?我們水電費(fèi),員工工資,包裝費(fèi),運(yùn)費(fèi),麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
我公司屬于鋼材加工企業(yè),客戶的材料被生產(chǎn)加工壞了?,F(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,我公司購(gòu)買材料賠給客戶,客戶壞的材料給我們。請(qǐng)問這種情況要怎么處理賬務(wù)往來,買進(jìn)的材料怎么平庫(kù)存。
老師,我司是制造企業(yè),請(qǐng)問一下采購(gòu)原材料直接送到給第三方去加工成產(chǎn)成品,然后再回我公司來包裝,銷售給客戶,采購(gòu)原材料這個(gè)是需要入庫(kù)的吧,我們倉(cāng)庫(kù)說他沒有收到原材料不簽字?請(qǐng)問這個(gè)是誰的責(zé)任呢?
請(qǐng)問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問一下我們實(shí)際是幫客戶加工的,可是客戶是貿(mào)易公司,她們提供原材料給我們,我們給他們加工,由于客戶是貿(mào)易商所以叫我們開成品票給對(duì)方公司,對(duì)方公司開原材料票給我們,現(xiàn)在稅務(wù)情況就等于對(duì)方即是客戶,又是供應(yīng)商,請(qǐng)問把這個(gè)情況給稅務(wù)說明會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槎悇?wù)那邊做情況兩頭開票說明
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤(rùn)負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤(rùn)做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊(cè)的,到24年底報(bào)表利潤(rùn)18萬多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤(rùn)做到89萬了,庫(kù)存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤(rùn),享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎


老師,因?yàn)橹划a(chǎn)生人工費(fèi)、電費(fèi),但是沒有相應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù),這部分人工、電費(fèi)成本,最后只能分?jǐn)傇谧灾迫霂?kù)產(chǎn)品里了?
不是,單獨(dú)計(jì)入生產(chǎn)成本-受托加工,結(jié)算收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1、借:生產(chǎn)成本—受托加工 貸:什么? 給客戶開發(fā)票 2、確認(rèn)收入:借:應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅金 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本—受托加工
是的,就是那樣做的哈
老師,借:生成成本—受托加工 貸什么?
借:生成成本—受托加工 貸:工資,輔助材料
好的老師,但是一個(gè)月的產(chǎn)量里,去區(qū)分受托加工成本,這個(gè)需要車間單獨(dú)記錄受托加工產(chǎn)生的工時(shí)和其它輔料,報(bào)給會(huì)計(jì)才能核算是嗎?
是的,領(lǐng)料和工時(shí)都要區(qū)分才行
老師,如果車間不區(qū)分,那會(huì)計(jì)就不能區(qū)分自制入庫(kù)成本和受托加工成本,因?yàn)槭芡屑庸さ漠a(chǎn)品,車間不入庫(kù)也不出庫(kù),只能把受托加工成本統(tǒng)算在自制入庫(kù),這樣自制入庫(kù)產(chǎn)品成本偏高,結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)產(chǎn)品成本也是結(jié)轉(zhuǎn)在自制入庫(kù)產(chǎn)品了,對(duì)嗎?
那個(gè)要相法區(qū)分的,不然沒法核算