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施工企業(yè),一般納稅人,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開普票稅率是多少?開專票時(shí),我們選擇簡易征收的
老師,咨詢個(gè)問題:一般納稅人的勞務(wù)公司,開專票是3%, 1.這是不是選擇簡易計(jì)稅呢? 2.所有的項(xiàng)目選擇的3%稅率,進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣么?
老師,請問一般納稅人,在一般計(jì)稅項(xiàng)目上,勞務(wù)費(fèi)可以選擇3%稅率的簡易計(jì)稅開票嗎
老師,我是一般納稅人我有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅(3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票)我收到別人開給我的一個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票可以抵扣嗎?用于一般技稅的抵扣
勞務(wù)公司一般納稅人 ,可以自行選擇簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅嗎?比如給A簡易計(jì)稅開3%專票,給B一般計(jì)稅開9%專票,這樣OK嗎?那收到的專票可以抵扣一般計(jì)稅的增值稅嗎?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報(bào)表利潤18萬多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤,享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎


是同一個(gè)公司,不是同一個(gè)項(xiàng)目
意思一個(gè)公司不能即選擇簡易計(jì)稅,又選擇一般計(jì)稅?
是的,就是這樣的,不能老是變更