您好,你是指申報勞務(wù)費的過程嗎?

老師,張三不是我公司的員工,想讓我公司幫忙代扣代繳社保和公積金,我公司該怎么操作 發(fā)工資的時候可以發(fā)現(xiàn)金嗎?畢竟他不是我公司員工,假設(shè)他社保單位部分800個人部分300,公積金個人100單位100,就是他給我1300就可以了,比如給他申報3000的工資,那扣除社保公積金剩下的1700按現(xiàn)金發(fā)工資(實際這1700還是公司的),這樣公司就沒有損失了,這樣可以嗎? 您可以詳細(xì)和我說下實際工作中的操作具體嗎
老師,我想咨詢一下,我司業(yè)務(wù)網(wǎng)站上有心理咨詢業(yè)務(wù),咨詢師都是專業(yè)老師用業(yè)余時間提供咨詢服務(wù),咨詢師分潤收入的50%。咨詢師可以在線提交提現(xiàn)申請,這樣對財務(wù)來說就可能每天都接到好些申請,領(lǐng)導(dǎo)想要做賬期15天,可申請?zhí)焯於加校矣謱崿F(xiàn)不了每天都走結(jié)算審批流程。我目前能實現(xiàn)的是一月兩次固定日期匯總結(jié)算,走審批流程,通過靈活用工平臺給咨詢師支付并完稅。能有什么好的方式方法么?
老師,費用報銷,涉及到借支,那我預(yù)支的時候是私賬轉(zhuǎn)給到這個借支的人嗎?后面等到他拿票過來的時候,我再分開有票的公賬付給他,無票的就是私賬給他,對于這個你們是怎么操作的,能和我說一下流程嗎?我不知道這樣處理有沒有問題
居民個人王某是一名靈活就業(yè)者,常年為多家企業(yè)進(jìn)行工程設(shè)計以獲取勞務(wù)報酬收人。王某每取得10000元的稅前勞務(wù)報酬收入,需要支出費用8000元(包括工作場所租賃費、辦公費、水電費、交通費、通訊費、支付給律師的咨詢費、支付給自己團(tuán)隊其他人的報酬等)。預(yù)計本年共取得稅前勞務(wù)報酬收人1800000元。王某無其他收人來源,全年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計45000元。王某目前考慮減少工作時間和工作項目,壓低稅前勞務(wù)報酬收人至900000元,或者保持原來的工作時間和工作項目,注冊成立個體工商戶,本年仍舊能夠取得稅前收人1800000元。假設(shè)不考慮增值稅等因素。任務(wù)要求:1.明確關(guān)于勞務(wù)報酬所得和經(jīng)營所得個人所得稅的稅法規(guī)定。2.設(shè)計勞務(wù)報酬所得和經(jīng)營所得之間選擇的納稅籌劃方案。3.正確計算勞務(wù)報酬所得和經(jīng)營所得方式下的稅負(fù)及稅后收益。4.通過比較分析選擇最優(yōu)的應(yīng)稅所得項目
老師,我司有個委外退休專家,我們找他咨詢藥證法規(guī)細(xì)節(jié),付給他勞務(wù)費,500每次,比如我們這次找老師查詢了對乙酰氨基酚、奧司他韋、氫化可的松三個藥證的法規(guī)問題,我們一次性支付老師1500元,請問這種我們在代扣代繳個稅的時候,給這位專家申報勞務(wù)費,是按一次1500算呢?(這樣超800有個稅)還是按3個項目3次500算呢?(這樣不用承擔(dān)個稅)我看界面上提示的按次的勞務(wù)就按次申報,具體怎么理解呢
咨詢下:減資的會計分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報嗎?
老師好 我想問:為什么購買以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費是計入“投資收益”,但購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費是計入這項金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過一個是分類另一個是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長沙支公司付款,可以開票給長沙支公司嗎?
老師,沒有取得進(jìn)項發(fā)票怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
出口退稅外貿(mào)公司,已出口的貨物在國外整柜被偷了,貨還沒到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務(wù)處理?
老師好 我想問一下 購買債券,如果是分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn),為什么支付的手續(xù)費要計入攤余成本?攤余成本不是借出去的本金嗎,那付出的手續(xù)費是給到證券公司這個中介,這理應(yīng)不是借出去的本金才對因為這個付給中介就付了不可能還能收回來,所以不明白為什么手續(xù)費還要計入攤余成本。謝謝老師
你好!老師在抖音開店,店鋪給抖音開發(fā)票的幾種情況?在抖音提現(xiàn)款怎么繳稅
老師,出口免退稅的外貿(mào)公司,第一批出口的貨物有瑕疵,再重新出口一批,只收一筆款,那重新出口的這批是免稅不退稅處理嗎?還是要視同內(nèi)銷?
老師,我其實不知道該從何入手,就是一點也不了解
要對方開勞務(wù)費過來,你申報勞勞工資就可以
對方咋開具勞務(wù)費呢,以自己的名義進(jìn)電子稅務(wù)局代開嘛
是的,以自已的名義進(jìn)電子稅務(wù)局開
自己開完發(fā)票了,然后不用像企業(yè)一樣申報納稅吧
不用像企業(yè)一樣申報增值稅和個人所得稅吧
這個由公司申報個稅
申報個稅時,就是先信息采集,然后申報勞務(wù)報酬所得,按照3級稅率表交稅
是的, 是的, 就是這樣的
好的,為啥勞務(wù)報酬還得要求對方開票呢,我還以為就像工資薪金一樣,直接代扣代繳就可以呢
長期的不用開,短期的要開的