您好,可以操作,你以自己一般納稅人名義出口但不申請退稅是允許的,不用供應商開13%或9%的專用發(fā)票也能出口,你給供應商付1個點的稅(比如貨款100元你多給1元)只是你們之間協(xié)商的補償,只要你不拿去退稅、不要求供應商開專用發(fā)票,出口報關用你公司名義、如實申報,不提交退稅申請就不會因為“不退稅”本身違規(guī),但你最好至少讓供應商開1%或3%的普通發(fā)票給你,這樣你采購成本有合法憑據(jù),企業(yè)所得稅前可以列支,不然沒發(fā)票可能被認定成本無效要多交稅,另外如果你完全不要發(fā)票、只付1個點稅金,雖然出口不退稅可以操作,但有稅務風險,特別是未來查賬時可能因無采購憑證被認定業(yè)務不真實。

請問我公司有國外退貨,退了一批貨回來,當時這個退貨不是我們公司的名義出口的,是用別的公司代我們出口的,但是退回來的時候我們就做的是進口,所以就產(chǎn)生了一個進口的增值稅,我會計分錄上要怎么做呀?
老師,我們外貿(mào)公司的話,比如供應商給我們開發(fā)票的有些產(chǎn)品我們要退稅,有些不退,或者不是同一個供應商給開的發(fā)票,我們走了同一個柜子出口了,出口的也不一定是別人開發(fā)票的全部產(chǎn)品,這樣的話怎么操作啊
請問老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師,我們生產(chǎn)假睫毛出口不但是免稅 而且還能退稅 因為我們雖然是自產(chǎn)出口 但是我們制作假睫毛的成品 還有包裝物是需要供貨方提供的 這就意味著我們有進項 然后這部分可以免除的進項根據(jù)我們出口的產(chǎn)品所對應的人稅率計算退稅多少
老師我公司一般納稅人是商貿(mào)出口公司,商品的出口退稅率是13%進項是小規(guī)模公司開的1%的專票,這個專票可以進行出口退稅操作退1個點嗎?
公轉(zhuǎn)私5萬,是不是可以通過少記一筆收入5萬,這樣應收賬款借方就會有5萬的掛帳,然后過幾年收不回來的應收賬款計入營業(yè)外支出,這樣操作是不是就是避稅的方式?。?/p>
注冊名宿類的營業(yè)執(zhí)照有什么特別的要求嘛?光注冊營業(yè)執(zhí)照就可以呢,還是還有其他需要注冊的證呢
外匯核銷是誰核銷的,這個怎么理解
但是,稅務局說我們是買來賣的,不是自產(chǎn)自銷的,說我們不能開免稅票出去
我們客戶是法國,他要求我們把貨發(fā)到韓國,因為是首次,所以怕這種三方貿(mào)易報關報的不太規(guī)范影響收貨方清關,因為這批貨少,走的是國際快遞,所以業(yè)務員不想報關,怕影響收貨方清關,我想請教的是我們報關不關影響對方清關提貨嗎?
老師 我這邊有個跨境電商企業(yè),在亞馬遜平臺上賣手表,賣向美國, 小規(guī)模納稅人,這種出口企業(yè)出口的話,適用0110政策?還是1038政策? 小包裹 品種多?
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會計要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個月左右,前期入庫不準,我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個成品里面。然后庫存這原材料為0 已盤點出現(xiàn)在的庫存,我想把現(xiàn)在盤點的原材料、庫存商品從其他入庫入進去數(shù)量和大概成本單價。然后從明天開始,啟用庫存軟件,然后原材料入庫的話就是采購入庫入進去。明天下班前用組裝單將白天領料加工成的半成品入進去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對嗎老師, 然后半成品領用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫單。就是這個這個月成本核算都能查出來嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
哪里領餐飲酒店的帳
我會給供應商正式出合同,他也要正式給我開一個點的發(fā)票的。但是我想知道一下,我如果經(jīng)常這樣去操作,是否正常,因為有一些財稅公司讓我們再去開一個小規(guī)模的公司
自己名義出口不退稅,供應商開1%普票可操作,長期做注意合規(guī),注冊小規(guī)模公司非必須但有風險