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我是一般納稅人,我現(xiàn)在有個產(chǎn)品的供應商是小規(guī)模納稅人,然后我出口又必須得要用我的名義去出口,我可以不要這個退稅,我給我的供應商付一個點的稅,出口的時候拿我們公司名義去出口,但是我不會去提交要退稅,這樣是可以操作的吧?

2025-11-20 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-20 18:11

您好,可以操作,你以自己一般納稅人名義出口但不申請退稅是允許的,不用供應商開13%或9%的專用發(fā)票也能出口,你給供應商付1個點的稅(比如貨款100元你多給1元)只是你們之間協(xié)商的補償,只要你不拿去退稅、不要求供應商開專用發(fā)票,出口報關用你公司名義、如實申報,不提交退稅申請就不會因為“不退稅”本身違規(guī),但你最好至少讓供應商開1%或3%的普通發(fā)票給你,這樣你采購成本有合法憑據(jù),企業(yè)所得稅前可以列支,不然沒發(fā)票可能被認定成本無效要多交稅,另外如果你完全不要發(fā)票、只付1個點稅金,雖然出口不退稅可以操作,但有稅務風險,特別是未來查賬時可能因無采購憑證被認定業(yè)務不真實。

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快賬用戶5446 追問 2025-11-20 18:26

我會給供應商正式出合同,他也要正式給我開一個點的發(fā)票的。但是我想知道一下,我如果經(jīng)常這樣去操作,是否正常,因為有一些財稅公司讓我們再去開一個小規(guī)模的公司

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齊紅老師 解答 2025-11-20 18:28

自己名義出口不退稅,供應商開1%普票可操作,長期做注意合規(guī),注冊小規(guī)模公司非必須但有風險

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您好,可以操作,你以自己一般納稅人名義出口但不申請退稅是允許的,不用供應商開13%或9%的專用發(fā)票也能出口,你給供應商付1個點的稅(比如貨款100元你多給1元)只是你們之間協(xié)商的補償,只要你不拿去退稅、不要求供應商開專用發(fā)票,出口報關用你公司名義、如實申報,不提交退稅申請就不會因為“不退稅”本身違規(guī),但你最好至少讓供應商開1%或3%的普通發(fā)票給你,這樣你采購成本有合法憑據(jù),企業(yè)所得稅前可以列支,不然沒發(fā)票可能被認定成本無效要多交稅,另外如果你完全不要發(fā)票、只付1個點稅金,雖然出口不退稅可以操作,但有稅務風險,特別是未來查賬時可能因無采購憑證被認定業(yè)務不真實。
2025-11-20
你好,小規(guī)模是沒辦法退稅的。這個免不了。
2025-02-24
你好,是可以這樣進行操作的
2024-03-30
你好,這樣操作是可以的。
2022-03-17
你好,那就是按照進項發(fā)票的稅額來退稅的。
2023-02-23
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