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老師,買房壞賬了,我要做壞賬處理,分錄是,借方壞賬準(zhǔn)備,貸方應(yīng)收賬款,然后不需要其他分錄了嗎,我的理解是這樣壞賬準(zhǔn)備不是出現(xiàn)在借方科目下了,這個(gè)不涉及結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2025-11-20 09:39

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你好 這個(gè)沒關(guān)系 以后繼續(xù)做就可以不計(jì)提了
2020-11-06
你好,不對(duì)的。借,信用減值損失。貸,壞賬準(zhǔn)備。 借,壞賬準(zhǔn)備。貸,應(yīng)收賬款 信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2024-10-23
你好,貸方怎么而可能是400 1000-4000%2B400
2021-03-23
您好,首先計(jì)提的分錄您應(yīng)該是理解的,那么在實(shí)際發(fā)生壞賬的時(shí)候,這個(gè)客戶是已經(jīng)全額計(jì)提了減值的,假設(shè)應(yīng)收賬款是100萬,那么壞賬準(zhǔn)備也是100萬,也就是說在這個(gè)客戶下的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值是0,那么要把這個(gè)客戶從賬面核銷,我們就需要做對(duì)沖,所以就是: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2021-05-06
原因 可能是報(bào)表編制規(guī)則有誤,沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系,或者會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常,過賬后沒正確更新報(bào)表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報(bào)表編制模板和取數(shù)公式,確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計(jì)算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
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