1. 取得固定資產并認證進項稅 借:固定資產 (5000÷1.13≈4424.78 元)借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)5000 元貸:銀行存款 / 應付賬款 (固定資產含稅總金額,即 4424.78%2B5000=9424.78 元) 2. 確認不開票服務費收入及銷項稅 借:銀行存款 / 應收賬款 4000 元貸:主營業(yè)務收入 (4000-226.42=3773.58 元)貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)226.42 元 3. 月末結轉增值稅(自動結轉或手動分錄) 借:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)226.42 元借:應交稅費 — 應交增值稅(轉出未交增值稅)-4773.58 元(留抵稅額)貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)5000 元 申報:在增值稅申報表中,“不開票收入” 填 3773.58 元,銷項稅 226.42 元;進項稅 5000 元如實填報,系統(tǒng)自動計算留抵稅額 4773.58 元。 繳納:本月應交增值稅為 0,無需繳納稅款,留抵稅額可在未來 12 個月內抵扣同類應稅項目的銷項稅。

購買小驕車不含稅32萬,稅率13%,稅額4.16萬,一般納稅人,現(xiàn)在500萬以下,全部一次計入成本費用,做外賬1.借:固定資產32,應交稅進項稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計入成本費應該怎么做。 做內賬1、借:固定資產 32 應交稅進項稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車最短折舊4年,做內賬可不可不提折舊,一次計入管理費用,如計提折舊每月=32÷4年÷12個月=0.67萬,借:管理費用_折舊費0.67 貸:累計折舊0.67,老師這樣對嗎?如計入成本費用該怎么做。
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務,用于新建不動產,或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產并增加不動產原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當月認證) 借:固定資產/在建工程等(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額-固定資產進項稅(60%) 應交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額-固定資產進項稅(40%) 貸:應交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
保定市某生產企業(yè)為一般納稅人,適用的稅率為13%, 取得的合法抵扣憑證均已認證或比對相符。2019年8月發(fā)生如下業(yè)務。 1)銷售產品給某商場,收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額80萬元。(2)銷售乙產品,收取貨款,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該產品無同類產品市場銷售價格。 4) 2019年4月份購進固定資產使用的小轎車1輛,開具增值稅普通發(fā)票,取得的含稅銷售額11.3萬元,該車原值9萬元,已提折舊5 000元。 (5) 從農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。 (6) 購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬元,進項稅額10.4萬元,另支付購貨的運輸費用6萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 如何寫會計分錄:
一般納稅人本月銷售產品開具增值稅專用350萬(含稅),提供技術服務取得收入開具增值稅普通發(fā)票100萬(含稅),本月購進貨物取得增值稅專用發(fā)票280萬(含稅),上期期未留抵稅額:3.5萬,計算本月應交增值稅?拓展:該單位是現(xiàn)代服務業(yè),取得的服務費收入占比全年收入60%以上,適用10%的加計遞減政策請問該企業(yè)本月應納稅額多少
老師,我們自己開的農產品收購發(fā)票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛? ; 領用 比如 借生產成本 ; 進項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
電樁給客戶充值卡充值時按充100送20的比例給客戶充值,即客戶支付100給客戶充值卡充120元,會計怎么入賬?
小規(guī)模怎么升級成一般納稅人
做內賬需要用到發(fā)票嗎?需要綁定我的辦稅員嗎?公司的外賬給了代理記賬公司做,需要綁定我的辦稅員去查看開回來的進銷/開出去的銷項這些的嗎?
老師,請問從個體戶支付的臨時工工資,對方沒有開票該怎么處理?
財報重分類和不重分類的區(qū)別
老師好,我們是一般納稅人,農產品配送企業(yè),我們給一個私人學校配送,他現(xiàn)在要求我們從他的總公司進貨,開進來的成本票是珠海的,我們是安徽的,異地開票會有風險嗎?
中級是什么時候報名?什么時候考試?
預付的歐元貨款匯率是按付款時的匯率還是按貨款交付時的匯率
個體戶收入1067交什么稅,稅率表幫發(fā)一下,謝謝。
樸老師,增值稅稅負率高,利潤就高,這個邏 輯怎么用公式推理,老師舉一個例子呢,樸老師回復謝謝