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請樸老師回答,謝謝! 請問手工賬期初余額需要填借貸方嗎?還是直接填余額就好,另外銀行存款日記賬對方科目如果比較多應該怎么寫

2025-11-13 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-13 15:55

手工賬期初余額需區(qū)分借貸方;銀行存款日記賬對方科目多,可填主要科目或簡要并列(如 “應收賬款 / 管理費用”),明細在憑證中補充。

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您好,1貸預付款項。標準做法是借應付賬款貸銀行存款,權(quán)責發(fā)生制暫估,借管理費用,貸應付賬款~暫估。收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費用,貸應付賬款
2021-04-01
同學您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計金額,應收賬款的 您是設(shè)置客戶核算的嗎,還得二級科目的,二級科目對可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
同學你好,是這樣的,期末,應該先結(jié)轉(zhuǎn),借,應交稅費-應交增值稅-銷項,貸,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-進項,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅。繳稅時再做,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。
2022-06-11
同學你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
你好!既然你是按應收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費用金額也不大計入當期銷售費用就可以,不在做項目結(jié)轉(zhuǎn),前期應該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
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