這幾個月固定資產(chǎn)清理科目有余額,可以的

老師請教個問題,第一個問題:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理后,一直未出售,固定資產(chǎn)清理可以一直有余額嗎?第二個問題:能不能等到出售時,金額可以確定時在結(jié)轉(zhuǎn)損益?
固定資產(chǎn)清理余額可以加在固定資產(chǎn)這個項目里,請問出自哪個準(zhǔn)則?有鏈接嗎,謝謝!
您好老師,請問我當(dāng)月處置固定資產(chǎn)時固定資產(chǎn)的變價收入沒有確定,固定資產(chǎn)清理當(dāng)月就有余額,可以當(dāng)月不轉(zhuǎn)0,下月再轉(zhuǎn)0嗎。
請問老師,我們公司報廢了一批固定資產(chǎn),先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目,但是這批資產(chǎn)今年處置不了,那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時候怎么處理?是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?分錄該怎么寫?
老師,本月處置固定資產(chǎn),固定資清理科目有借方余額,這個余額就一直放那不管嗎,還是要轉(zhuǎn)到哪里?
公司注銷了,但是稅務(wù)發(fā)信息說,有發(fā)票行為,怎么查這個發(fā)票是誰開的
請問老師,遇到一個麻煩的事情,我們公司一個顧客消費(fèi)了,他要報銷,要開另外一個人的名字,怎么處理
公司開了一家合伙企業(yè),合伙企業(yè)怎么報稅呀,
老師,假如我本季利潤10萬,上一年可彌補(bǔ)虧損-1萬,我本季的所得稅計稅金額是9萬嗎,分錄的話怎樣寫呢
老師,航天稅盤280,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,然后發(fā)票可以怎么抵稅。怎么做分錄是最正確的。
回扣轉(zhuǎn)入對方個體戶公司,怎么操作比較好?讓對方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?那他們要交的個稅就太高了,但如果開咨詢費(fèi)什么的,那不就是虛開發(fā)票了嘛?這個怎么處理比較好呢,老師有什么建議嗎?
老師 你好 個體戶從25.1月到現(xiàn)在一直沒有社保經(jīng)營所得稅,稅務(wù)局下達(dá)了幾個限期改正的指令,是不是要交罰款啊
A公司往B公司轉(zhuǎn)100萬投資款,A公司借預(yù)付-B公司貸銀行?B公司收款借銀行貸應(yīng)付A公司嗎?
老師,有一個合伙持股平臺,其中一個合伙人退伙。相應(yīng)的把這個合伙人的份額持有的投資也撤回來,那撤回來取的的收分配給這個一個退貨人,合伙協(xié)議約定將定向投資撤資回來的收益分配給定向投資人。那這個投資收益該怎么申報呢
#提問#請問老師山西小微企業(yè)交的工會經(jīng)費(fèi)返還不?謝謝