關鍵是有什么依據要暫估呢?有合同嗎?

老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理
老師,如果貨物已銷售,因為發(fā)票未到,導致賬面庫存商品不足,這個庫存商品可以出現(xiàn)負數嘛?
現(xiàn)在賬上本年應付職工薪酬-工資是94400,個稅申報系統(tǒng)是99000,我需要調賬嗎?現(xiàn)在申報個稅是按照實際發(fā)放的工資申報個稅是嗎?
老師,市政公司安裝隊承包了外地的工程,我們開了發(fā)票給對方,工程款人家直接以工資形式發(fā)放到我們安裝隊每個人名下,這樣可行嗎?我們需要申報個稅嗎?
接老板報銷加油費,計入什么科目
個體戶,轉私人賬戶貨款10左右,不需要發(fā)票,不報收入行不行
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,個體工商戶給員工開工資,要申報個稅嗎?稅費種認定沒個人所得稅?
老師,這種扣款都是天貓代扣了吧,只是我們個稅看到有這,扣的是啥啊
辦理注銷簽名的手機號錯誤了,是不是要過了24小時才能更改
就是10月份銷售服務,對應成本—采購的服務也沒開出來發(fā)票,11月份能開出來,那10月份這個成本怎么結轉呢?要是做賬的話,分錄怎么寫?
暫估成本要有依據的,你現(xiàn)在有什么依據暫估呢?
問題1.有合同的話,這樣是不是就可以暫估呢? 問題2.我要是10月份沒暫估,那11月份收到這個采購成本的發(fā)票,直接做賬嗎?直接結轉就行嗎?差一個月結轉成本也沒問題嗎?
有合同可以根據10月應分攤的成本費用暫估。什么都沒有就沒法
那這個采購服務的暫估會計分錄如何寫? 什么也沒有的話11月收到這個成本發(fā)票如何處理呢?
正常的做計提的分錄,貸方掛應付賬款/其他應付款
購買的服務做成本我如何計提啊?有沒有具體的分錄啊老師?
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
老師您給我看看這么做有沒有問題吧,有問題的話,您幫我修改一下,剛做會計沒接觸過這塊
貸:應付賬款-暫估-具體某個供應商