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成本結轉,銷售服務類,進項服務發(fā)票沒收到也沒給貨款,如何暫估成本?。?/h1>

2025-11-10 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-10 11:29

關鍵是有什么依據要暫估呢?有合同嗎?

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快賬用戶1066 追問 2025-11-10 11:31

就是10月份銷售服務,對應成本—采購的服務也沒開出來發(fā)票,11月份能開出來,那10月份這個成本怎么結轉呢?要是做賬的話,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:34

暫估成本要有依據的,你現(xiàn)在有什么依據暫估呢?

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快賬用戶1066 追問 2025-11-10 11:37

問題1.有合同的話,這樣是不是就可以暫估呢? 問題2.我要是10月份沒暫估,那11月份收到這個采購成本的發(fā)票,直接做賬嗎?直接結轉就行嗎?差一個月結轉成本也沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:38

有合同可以根據10月應分攤的成本費用暫估。什么都沒有就沒法

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快賬用戶1066 追問 2025-11-10 11:39

那這個采購服務的暫估會計分錄如何寫? 什么也沒有的話11月收到這個成本發(fā)票如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:41

正常的做計提的分錄,貸方掛應付賬款/其他應付款

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快賬用戶1066 追問 2025-11-10 11:44

購買的服務做成本我如何計提啊?有沒有具體的分錄啊老師?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:47

借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估

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快賬用戶1066 追問 2025-11-10 11:49

老師您給我看看這么做有沒有問題吧,有問題的話,您幫我修改一下,剛做會計沒接觸過這塊

老師您給我看看這么做有沒有問題吧,有問題的話,您幫我修改一下,剛做會計沒接觸過這塊
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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:52

貸:應付賬款-暫估-具體某個供應商

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