您好,進(jìn)項(xiàng)可減少增值稅,不含稅的金額可以減少利潤(rùn),可以少交稅

增值稅專用發(fā)票 可以抵增值稅,也可以以企業(yè)所得稅的成本嗎
老師,我們購(gòu)入商品作為贈(zèng)品免費(fèi)發(fā)放,取得增值稅專票稅率13%,公司為服務(wù)業(yè),開票6%稅率,可以按照13%稅率抵扣增值稅嗎
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售食品,開具增值稅專用發(fā)票上注明金額820萬(wàn)元。另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)10萬(wàn)元。3.購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額41萬(wàn)元。3,在某市購(gòu)人3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為500萬(wàn)元。相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣,銷售貨物的增值稅稅率13%,不動(dòng)產(chǎn)銷售的增值稅稅率為9%。1.當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額2.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。3.當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


專用發(fā)票的13%可以抵扣增值稅,這張票里的不含稅價(jià)在所得稅上可以作為成本,減少所得稅額度,對(duì)嗎?
是的, 是的,就是這個(gè)意思