你好,沒有營業(yè)稅,這個說的是增值稅。

去年12月份拿的營業(yè)執(zhí)照,但一直都還沒有營業(yè),請問稅務申報時應該怎樣處理?之前2個季度都是零申報的,稅局那邊說不可以這樣零申報,現(xiàn)在還是沒有營業(yè),今季度應該怎樣做呢?
那個征管員說要報印花稅,按次交,我之前也沒有報過,好像之前沒有要求報的,現(xiàn)在這樣報的話是是按照銷售收入來報嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
你好,查賬征收的個體工商戶,小規(guī)模。按季度申報增值稅所得稅,月度申報個稅。現(xiàn)在11月底倒閉,要注銷企業(yè)。那稅務申報是要怎么申報?整個倒閉不營業(yè)后注銷企業(yè)的流程是怎樣的?
之前辦理的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)到現(xiàn)在幾年了,一直沒有進行稅務登記,也沒報過稅,剛接到電話說要查賬征收,季度申報,這是真的嗎?
報銷單黃色的字打印預覽時正常,打印后字就串行,怎么調整預覽和打印是一樣的
老師外貿首單退稅,是不是當月出口的柜要先開銷項發(fā)票,還要先勾選進項發(fā)票先申請出口退稅,貨款收到再申請退稅,接下來準備好單證怎么申請讓稅局首單到公司核實
除了在個稅客戶端報個稅還能在哪里報個稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價?只要總金額對是不是就行
請問對方是個人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒危險吧?我做賬入庫存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來,都對吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結轉,我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個月開工資,如果是10萬塊錢。交個稅是多少?個稅的那個比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結轉,我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因為我快生孩子了要用呀
老師,公益服務行業(yè)協(xié)會,所屬行業(yè)選擇什么啊,建賬套時候
還是按照你之前的稅種來繳納就行。
確定沒有營業(yè)稅嗎老師,全國統(tǒng)一的?
確定 這個是全國統(tǒng)一的
1、這樣子的,我們公司開了一個電鋪,叫租賃平臺這也是電商吧,前期租賃,后期買斷,我們是買手機回來然后在這個平臺租給客戶用,平臺收取我們各種費用:手機是前期租,后期買斷,那就是理解為,前面租固定資產(chǎn),后面賣出固定資產(chǎn),銷固定資產(chǎn)卡片 2、是不是只能按我們所說的按固定資產(chǎn)來的,還是有什么別的合理的記賬方式,以購進手機銷售手機的方式?
1線上銷售的都屬于電商 2他是分期付款嗎?
是分期付款,租的意思
你好,那這屬于融資租賃。
然后呢老師
購入的做庫存商品不錯,固定資產(chǎn) 然后分期收款, 有利息的需要開發(fā)票,融資租賃融資租賃利息 一般納稅人6%的稅率
那怎么開票呢,是開日常服務費還是軟件服務費,我以為是13%。固定資產(chǎn)殘值才開13%是吧買斷的話
融資租賃手機租賃 我剛才說錯了,一般納稅人是13%的稅率,售后回租6%
但是合作的對方說我們不是開13%,說我們是服務,固定資產(chǎn)賣了殘值才開13%
這里面的利息服務業(yè)是13%的稅率
就是你出租租賃,他屬于不動產(chǎn)也得是13%
我們沒有利息,就是我買手機回來通過這個平臺把手機租給你(客戶),他們說是開增值稅中的6%服務費。開發(fā)票名稱也不寫手機。供應商賣手機給我要開智能硬件。合作商說,財務要求以我們自已為主。比如說這手機殘值是1塊錢,買斷的話開1塊錢13%的稅,其他選什么都開6%
那你這個有風險,你抵扣了13%的增值稅,然后你銷售出去6%
銷售出去的是1塊錢固定資產(chǎn)殘值1塊錢。這種應該沒有殘值吧。財務以我們?yōu)闇?,我們可以做無票收入,也可以用戶選擇不開票,擔保方開票。假如平臺開保險費服務是6%,那我們開13%的點,我們不就虧了嗎?合作商說不管我選什么都是開6%的票。因為我們賣的是殘值了就那1塊錢是13%的
固定資產(chǎn)可以有殘值,可以沒有0~5%,自己選擇,自己設置。
那你有購入的手機呀,你購入的手機你銷售的也是租賃服務銷售的手機呀。你又不是銷售的保險。
如果你說你們單位銷售的是保險,那沒有問題,開6%。