借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(進項稅額轉(zhuǎn)出)

我們一個勞務(wù)項目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務(wù)分包給我們勞務(wù)公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務(wù)公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應(yīng)收賬款-A公司,貸主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款-A公司嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師好!老師,我公司購進A公司產(chǎn)品,同時我公司又銷售產(chǎn)品給A公司,購進:借:庫存商品—A產(chǎn)品60萬 應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額10萬 貸:應(yīng)付款賬款—A公司 70萬 銷售商品給A公司時 借:應(yīng)收賬款—A公司100萬 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅額10萬 主營業(yè)務(wù)收入90萬 最后還要做一張憑證: 借:應(yīng)付賬款—A公司70萬 貸:應(yīng)收賬款—A公司100萬 那A公司剩余的30萬元應(yīng)收款是否需要做賬務(wù)處理呢?謝謝!
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
公司6月份收到一張進項發(fā)票,已勾選抵扣并繳納增值稅,會計分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 請問老師:目前要做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如何做
買電子設(shè)備,超過幾多不可以入費用?
公司招用臨時工,再交社保嗎
老師,保稅區(qū)一般納稅人企業(yè),在電子稅務(wù)局有特殊標(biāo)記嗎?可以查到是一納企業(yè)嗎?企業(yè)在入保稅區(qū)前是一般納稅人,現(xiàn)在查詢也是。保稅區(qū)的一納有什么不同嗎?
公司收到甲方抵的車位5個,應(yīng)怎么做賬,交啥稅
老師,我公司是做進口,然后賣給國內(nèi)的,請問進口的時候做賬的匯率支付時和月末的會計分錄匯率應(yīng)該怎么樣做,按什么時間做?
老師,我的報稅金額是按照開票金額報的,為什么還是這樣顯示
郭老師,社保個人部分個人承擔(dān)的,和個人部分單位承擔(dān)的,這個月實際沒發(fā)放工資,社保單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的 分別工資怎么申報個稅?
老板說毛利率20到25左右,老板娘說毛利率百分之15左右,該聽誰的,這關(guān)系到利潤表最終是盈利還是虧損的
老師,請問一下,我們公司向個人借款,給個人利息,對公一次性打款利息10萬,利息我們正常入賬,匯算清繳調(diào)增,代扣代繳個稅,計入營業(yè)外支出,匯算清繳也調(diào)增, 1、我這樣做是對的吧 2、這個人沒有代開發(fā)票,我們給他代扣代繳了個稅,給他個人有影響嗎
產(chǎn)品介紹,上下游情況要怎么寫