您好,可以收三個(gè)點(diǎn)的發(fā),你紅沖了再重開就可以

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,你好!咨詢個(gè)事情!我們公司是建筑公司,我們有個(gè)項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個(gè)點(diǎn),那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間???要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
你好老師,像我們貿(mào)易公司螺紋鋼開13個(gè)點(diǎn)稅率,老板說賺點(diǎn)運(yùn)費(fèi),那我開不了運(yùn)費(fèi)那項(xiàng)給對方吧,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)不是9個(gè)點(diǎn)的嗎,那我開螺紋鋼材料的時(shí)候,可以把運(yùn)費(fèi)開進(jìn)去嗎9個(gè)點(diǎn)的
建筑公司是一般納稅人對外開票稅率全部是9個(gè)點(diǎn),為什么開機(jī)械租賃費(fèi)就要13個(gè)點(diǎn)呢?為了省稅,對方想了個(gè)辦法,開了一張3個(gè)點(diǎn)稅率的機(jī)械租賃費(fèi),區(qū)別就是把大類從經(jīng)營租賃改成了建筑服務(wù)-機(jī)械租賃費(fèi),想問老師,這個(gè)3個(gè)點(diǎn)的是怎么開出來的?還有建筑公司稅率9,為什么開租賃費(fèi)就變成了13?
想問下,我公司是小規(guī)模納稅人,老板在開票之前答應(yīng)給對方6個(gè)點(diǎn)的稅,但是只能開3個(gè)點(diǎn)出來。想開3個(gè)點(diǎn)出來給對方,剩余的用現(xiàn)金補(bǔ)給對方,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎
                給我發(fā)一個(gè)查賬征收B表
離職員工補(bǔ)繳的醫(yī)保社保怎么做賬?
個(gè)體工商戶可以開票嗎?怎么才能開票
股東借款給公司怎么做賬?要寫合同的嗎
我每月在甲公司領(lǐng)工資和申報(bào)個(gè)稅,勞動(dòng)關(guān)系和社保在乙公司,五險(xiǎn)一金的個(gè)人部分可以放在甲公司進(jìn)行個(gè)稅稅前扣除嗎
一家公司為什么成立在2020年,核發(fā)在2024年呢?
1.200*14%=28萬 2.200/1-14%*14%=32.56萬 老師這兩總算法怎么解釋呢
c公司買了房子,租給了a公司,讓b公司無償使用,是不是c公司對于b無償使用按視同銷售交增值稅
您好,我的公司賬上已經(jīng)讓庫存現(xiàn)金發(fā)放了每個(gè)月的工資了,但是現(xiàn)在打回來的流水寫的十萬備注工資獎(jiǎng)金,我該怎么做賬?還是寫往來款
老師,當(dāng)一個(gè)環(huán)境讓你不舒服的時(shí)候,是不是要離開


我還需要重開嗎?我也要開3個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)出去嗎?
你紅沖了,肯定要重開的
是對方的發(fā)票置換下到里面,我這邊屬于銷項(xiàng)不變
沒太明白,你能再說下嗎
23年對方開給我們的勞務(wù)費(fèi)(工人工資)應(yīng)開3%稅率70多萬元,開成了9%;現(xiàn)在25年想把應(yīng)開9%稅率的票,開成3%
請問老師,這樣的話,對我公司來說有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你們多抵扣了,要補(bǔ)交增值稅的,這個(gè)他要紅沖再開的
現(xiàn)在對方,不想沖紅重來,只想把153萬開9個(gè)點(diǎn)稅率的金額,現(xiàn)在開125萬9個(gè)點(diǎn)和28萬的3個(gè)點(diǎn)稅率
這樣也是可以的,對你們沒有影響
剩余未做完的,后面再接著置換
那他開給我們3個(gè)點(diǎn)的票,需要對方提供什么依據(jù)嗎?對方不是25年發(fā)生的業(yè)務(wù)
按合同上面的來就可以,和合同一致