同學你好。需要做賬。 稅務(wù)申報的話。辦理了稅務(wù)登記,就需要申報,

老師,25年申報24年的殘保金,如何做賬務(wù)處理?
本月公司收到一個車位進項發(fā)票,又開出銷項,需要繳納什么稅?
老師,我公司租賃個人車輛作為公司接待使用,個人是不是得向我公司開具租賃發(fā)票并簽訂租賃合同?我公司該如何入賬?稅金由誰支付承擔?
老師,企業(yè)是一家工業(yè)企業(yè),21年通知拆遷,22年還沒協(xié)商一致已被拆,后企業(yè)各方面需要錢,每年的貸款利息300萬,無奈之下在25年6月簽字隨后收到拆遷補貼1000萬,企業(yè)對金額不滿,現(xiàn)在走行政訴訟流程,拆遷之前的土地廠房評估價近4000萬,請問企業(yè)需要重點關(guān)注那些地方,謝謝(另:22-25年仍繳納城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金)
再生資源回收企業(yè)行業(yè)稅負率多少
稅種是增值稅,品目名稱是鑒證咨詢服務(wù),這個怎么做計提和支付的分錄
老師好,老師我公司3月份有一個工商信息財務(wù)負責人的變更,當時不知道還需要進行實名認證,就到現(xiàn)在才進行操作,我現(xiàn)在需要重新提交,重置簽章這些,我在政務(wù)網(wǎng)的那個模塊可以找到,然后重新提交呢?還請老師指點一下
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師早上好!老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司,中標政府部門的采購,物資是已經(jīng)采購完畢,也全部開票到政府且款也已到賬,但是還沒有支付完物資款(這樣了利潤就高出),月底要怎樣做計提才可以顯示出我真正的利潤 。
老師,個人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎?
那么做賬只有進項發(fā)票,比如買了電線20000(含稅),我們是小規(guī)模怎樣做賬
籌建期的裝修費用 計入 長期待攤費用—開辦費
借:長期待攤費用—開辦費10000, 貸:銀行存款—10000對嗎?如果金額比較小的買螺絲釘120元的呢?又怎樣做賬
你把握住一個原則, 籌建期的支出 如果資本化的,就計入資產(chǎn)成本, 如果無法資本化的 就計入開辦費。 比方說, 買了固定資產(chǎn)。那么。計入固定資產(chǎn) 計提折舊按月攤銷。 你上面提到的螺絲釘?shù)?就計入開辦費
做了稅務(wù)登記怎樣報稅?現(xiàn)在還沒有對外營業(yè)
做了稅務(wù)登記后,稅局就會給你們認定 需要申報的報表。 認定完畢后, 你進入 電子稅務(wù)局, 因為沒有業(yè)務(wù),所以 增值稅可以先0申報, 所得稅申報時,先把 資產(chǎn)負債表和利潤表進行申報, 利潤表的數(shù)據(jù)會被自動抓取到 所得稅申報主表上。
個稅也是一樣的,如果沒發(fā)工資。就0申報, 有發(fā)工資的話。按照實際發(fā)放工資的次月初進行個稅申報
增值稅0申報是所有數(shù)據(jù)填0嗎
對的。增值稅報表上,銷項稅和進項稅 都是自動抓取的, 沒有銷項稅時,就算有進項稅,也建議 早點進行認證抵扣
因此,增值稅報表每項都為0,
等到有銷項稅額時。該申報什么數(shù)據(jù) 就可以往里填寫
沒有銷項,進項如果認證抵扣是不是就會變成留抵稅額了?那么進項就要填數(shù)了對嗎,銷項就填0?麻煩老師解答一下我沒報過稅不知道怎樣做,謝謝
對的, 沒有銷項 只有進項時。進項稅就是留底稅額了。 進項稅要填寫的。但是。不是手工填寫,你勾選提交后。增值稅報表里會帶出這部分進項稅額
沒有銷項。報表直接就為0,你什么都不用做