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我不想沖進(jìn)項只想沖393539.83

2025-11-02 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-02 18:44

您好,如果你不抵扣,可以沖掉的

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你好 在稅盤里直接開要紅沖的金額的負(fù)數(shù)發(fā)票
2020-10-31
您好,是的,是這個意思的
2022-06-27
一般納稅人增值稅的賬務(wù)處理
1、收到進(jìn)項票
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)↓
2、開增值稅發(fā)票
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)↑
3、月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項及銷項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)↑
結(jié)轉(zhuǎn)銷項:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額))↓
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑
4、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方),余額就是本月要交稅的數(shù)額
本月應(yīng)交稅金=銷項稅額-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↓
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅↑
5、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方),則該余額要下月留抵
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅↓
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)↑
6、實際交稅時:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅↓
貸:銀行存款↓
2024-03-05
你要沖到哪個科目?? 借:應(yīng)付賬款-往來款 貸:你要沖到的科目
2023-05-10
開的這個是專騙的嗎?
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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