久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,請問如外借的車輛維修費,支出時本單位支出記:借:單位管理費用,貸:銀行存款;預(yù)算會計記:借:公用經(jīng)費,貸:銀行存款。那么當收到外借使用單位轉(zhuǎn)回本單位的維修費,記賬時可以做反方向的借貸嗎?或者怎么記更好呢?

2025-10-30 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-30 09:42

1. 財務(wù)會計 收到轉(zhuǎn)回款項時,沖減原計入的費用(因該費用并非本單位承擔,屬于代墊后收回): 借:銀行存款 貸:單位管理費用 —— 維修費 2. 預(yù)算會計 原支出時已列支 “公用經(jīng)費”,收回時需沖減對應(yīng)的預(yù)算支出: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 貸:行政支出 / 事業(yè)支出 —— 公用經(jīng)費

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,對的,你的理解是正確的
2020-09-28
B錯誤,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,需要處理的
2020-02-26
您好,因為存在跨期報銷的情況。對方處理是正確的
2021-03-28
同學你好 直接沖減就可以了
2023-01-09
這個轉(zhuǎn)其他收入處理,你這屬于負債
2022-01-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×