一、紅沖原錯(cuò)誤分錄(2025 年調(diào)整時(shí)) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(沖銷原確認(rèn)的支出和收入):借:財(cái)政撥款收入 1040貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1040 預(yù)算會(huì)計(jì)(沖銷原確認(rèn)的預(yù)算支出和預(yù)算收入):借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 1040貸:事業(yè)支出 1040 二、按實(shí)際未支付狀態(tài)重新核算(若資金仍未支付,需確認(rèn)負(fù)債) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(確認(rèn)應(yīng)付未付金額):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1040貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款 1040 預(yù)算會(huì)計(jì)(因未實(shí)際支付資金,不做分錄,僅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體現(xiàn)負(fù)債)

政府會(huì)計(jì)制度下,2019年初已經(jīng)將2018年底留的其他應(yīng)付款調(diào)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年用當(dāng)年財(cái)政撥款支付去年的其他應(yīng)付款時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬? 借事業(yè)支出 貸 財(cái)政撥款收入 還是借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 財(cái)政撥款收入
老師我想問一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
請(qǐng)問老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,請(qǐng)問對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
政府單位 用辦公經(jīng)費(fèi)付款冰箱和微波爐時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-商品和服務(wù)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 請(qǐng)問記固定資產(chǎn)時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


紅沖之后怎么做分錄,關(guān)鍵是2025年做了支出
要以前年度盈余調(diào)整嗎?
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(確認(rèn) 2024 年應(yīng)付未付負(fù)債):借:以前年度盈余調(diào)整 1040(還原 2024 年應(yīng)確認(rèn)的費(fèi)用,調(diào)整以前年度盈余)貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款 1040 預(yù)算會(huì)計(jì)(因 2024 年和 2025 年均未實(shí)際支付資金,不做預(yù)算分錄) 若 2025 年已實(shí)際支付該筆資金(補(bǔ)記支付) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(沖減負(fù)債):借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款 1040貸:財(cái)政撥款收入 1040 預(yù)算會(huì)計(jì)(確認(rèn) 2025 年實(shí)際支付的預(yù)算支出):借:事業(yè)支出 1040貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 1040