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我們銷售商品給下游4萬個商品,發(fā)票已開給下游,此商品是我們從上游進(jìn)貨的,上游暫時沒有給我們開發(fā)票,我們先開出去了,然后下游實際用到3萬個,把1萬個退回來了直接給到上游,上游給我們開發(fā)票3萬個商品,之前我給下游開4萬個商品,銷售價不變就收這么多了,我進(jìn)貨的發(fā)票是3萬個,請問這個情況怎么操作

2025-10-29 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-29 15:47

你好,這個發(fā)票需要紅沖重新開??傤~不變,修改一下數(shù)量3萬,然后單價有變化。

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快賬用戶5919 追問 2025-10-29 15:49

這個發(fā)票是我上個月開專票出去的,已經(jīng)繳稅了,還可以重開是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:50

是的對的,可以重新開的。

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:50

一個紅字發(fā)票,一個籃子發(fā)票,不會多交稅的。

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快賬用戶5919 追問 2025-10-29 15:51

對方已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:51

對方開紅字確認(rèn)單,然后你們單位給他開紅字發(fā)票。

頭像
快賬用戶5919 追問 2025-10-29 15:52

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-29 15:52

不用客氣,工作愉快

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你好,這個發(fā)票需要紅沖重新開??傤~不變,修改一下數(shù)量3萬,然后單價有變化。
2025-10-29
你好 是的? 銷售沒開發(fā)票記無票收入? 采購時沒有票也是入庫記成本,就是不能稅前扣除?
2023-02-10
您好,同學(xué),上游給你們3,5 3.5除以1.13乘以13%=0.4萬元, 5除以1.13乘以13%=0.58 銷項稅額是0.58 進(jìn)項稅額是0.4 應(yīng)繳納的增值稅是0.58-0.4=0.18萬元, 附加稅是0.18乘以7%=0.01萬元
2022-01-18
你好; 買來銷售 ; 你 可以 開給下方;但是你的成本沒有發(fā)票匯算記得調(diào)整??
2023-06-07
開給我們的發(fā)票地址還是原來的地址,可以用,不用退回重開。 上游給我們開的發(fā)票勞務(wù)名稱和我們開給下游的勞務(wù)名稱有點差異,如圖所示,這種沒有影響,大類一致
2022-05-26
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