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老師,客戶給我們的退貨,同時也給我們開發(fā)票過來了,這種怎么記分錄

2025-10-29 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-29 14:08

同學(xué),你好
客戶給我們的退貨,同時也給我們開發(fā)票過來了??
發(fā)票要紅沖嗎?

頭像
快賬用戶8367 追問 2025-10-29 14:18

這些退貨對方給我們開發(fā)票了,當(dāng)時銷售的時候,我們沒給對方開票

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-29 14:20

同學(xué),你好
銷售的時候,你們做無票收入了嗎?

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同學(xué),你好
客戶給我們的退貨,同時也給我們開發(fā)票過來了??
發(fā)票要紅沖嗎?
2025-10-29
您好 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款 按理應(yīng)該是您單位開具紅字發(fā)票 不是對方開具藍(lán)字發(fā)票
2024-01-05
您好,第一種,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 第二種 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2020-12-09
1 借原材料 貸應(yīng)付賬款 2 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2020-12-09
1、對方實際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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