同學(xué),你好
你是普通發(fā)票嗎?

老師,小規(guī)模減按1%交增值稅,減免申報(bào)表是否直接將2%減免部分,對(duì)應(yīng)著政策號(hào),直接填?麻煩你看看,減免2%部分的填寫(xiě)有錯(cuò)沒(méi)有?
為啥開(kāi)的普票是1%的稅,增值稅申報(bào)表又是免稅銷售額?為啥開(kāi)票的時(shí)候不直接填免稅?小規(guī)模開(kāi)的普票都是免稅的嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開(kāi)專票銷售額10萬(wàn),普票銷售額5萬(wàn)(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬(wàn)*2% 還是填15萬(wàn)*2%?
老師,想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷售額,開(kāi)的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開(kāi)票金額吧,票上沒(méi)有稅額,直接就是填開(kāi)票的金額吧?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)候,開(kāi)了3%普票40萬(wàn),減免稅申報(bào)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填寫(xiě)40萬(wàn),還是填寫(xiě)不含3%稅的銷售額388349.51???
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
選項(xiàng)A,不是不影響損益嗎?

