1. 收到專票未勾選時(shí)(計(jì)入待抵扣) 借:原材料 / 費(fèi)用等(價(jià)稅合計(jì)中的 “價(jià)”)應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(價(jià)稅合計(jì)中的 “稅”)貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2. 勾選認(rèn)證后(從待抵扣轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入可抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3. 繳納增值稅時(shí)(根據(jù) “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” 余額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅貸:銀行存款

老師,你好一般納稅人取得一張用于個(gè)人消費(fèi)的專用發(fā)票已在勾選平臺(tái)做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費(fèi)用_其他2150.44 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅279.56貸:其他應(yīng)付款2430。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到的時(shí)候記的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣以后分錄怎么做?
老師,之前的會(huì)計(jì)遇到專票做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了,但是沒在稅局里勾選,我這個(gè)月要勾選抵扣,請問怎么做分錄?
老師一般納稅人收到專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


我們的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)不用交,是不是就不用做后面兩步了
嗯 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)
而且為什么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額了
因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了
那老師給我列一下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的時(shí)候的分錄吧
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅