如果你們下一個月能收到發(fā)票的話,你可以先申報不交稅。下一個月收到了發(fā)票認證之后留底,再下一個月留底抵欠 但是附加稅需要交,而且有滯納金。

老師,您好,請問下我們這邊購入的材料供應(yīng)商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現(xiàn)在基本上沒有多少進項票進來,每個月需要開100萬左右的銷項出去, 這樣稅負率太高,會不會有什么問題呀?
老師,我們是凍品公司,有進銷存系統(tǒng)的,每天都有打單的,倉庫進貨出貨的,但是我們外賬都是按照發(fā)票做收入,進項票直接做入庫全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沒有進銷存系統(tǒng)的,如果人家來查賬,肯定就得給人家看外賬了,要不人家說你們辦公室都有打單員,卻沒有進貨存的賬?肯定能猜到有內(nèi)賬吧?如果人家查起來我們內(nèi)賬收款一個月有40萬左右,那一年就480萬,會不會要求按照一年按照480萬的13%繳稅?如果補5年,那就是300萬左右咯,會這樣要求補稅嗎?還有滯納金啥的
老師你好,我想問一下你這個運輸公司的那個預(yù)算成本這塊兒表,就是這個表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運輸公司的話,一個季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計達到一千萬左右。我就想整個一個預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運輸成本,還有過路費,還有油料,再個就是人員工資這塊,就是修理費這一塊兒,想問一下你這個具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當?shù)慕稽c兒增值稅和那個企業(yè)所得稅。
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務(wù)局當時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補可以嗎
還有其他的方式嗎?
其他方法就是正常繳納了,沒有其他的了