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老師你好,請(qǐng)問9月份入庫做了采購(gòu)憑證,10月份來的發(fā)票,這個(gè)怎么入帳,9月份并未暫估,這個(gè)如何處理

2025-10-29 07:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-29 07:47

9月份借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 10月份借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品, 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。 9月份沒做,10月份借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款, 直接做這個(gè)。

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快賬用戶3241 追問 2025-10-29 07:51

直接做的話,附件入庫單可以直接放9月份的入庫單嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 07:52

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3241 追問 2025-10-29 07:52

符合稅務(wù)要求嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 07:53

符合稅法的要求,這之前是9月份沒有做后期補(bǔ)上的呀。

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9月份借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 10月份借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品, 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。 9月份沒做,10月份借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款, 直接做這個(gè)。
2025-10-29
您好 8月份暫估入賬,9月份沖銷暫估的 再重新入帳
2020-09-11
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-18
一行紅沖暫估,然后做發(fā)票的。
2020-12-23
同學(xué)你好,可以在10月進(jìn)行更正處理,也可以退回到9月修改后再做10月的。
2021-11-07
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