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Q

老師,我們是高企,高企有收入要求,下來有個展廳,可以直接用:展廳抬頭來開發(fā)票嗎?

2025-10-28 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-28 14:26

需要開具公司名稱,才能稅前扣除

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快賬用戶3772 追問 2025-10-28 14:39

那直接用:個人,這2個字開可以稅前扣除吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:40

直接用:個人,這2個字開,不可以稅前扣除

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快賬用戶3772 追問 2025-10-28 14:45

那開給個人怎么樣才能稅前扣除呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:45

需要開給公司,才能稅前扣除

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快賬用戶3772 追問 2025-10-28 14:49

可是我們箱包很大部分就是賣給個人的呢,他們都要票呢

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:51

銷售發(fā)票開個人,是沒問題的。
確認收入與增值稅即可

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快賬用戶3772 追問 2025-10-28 14:55

可是老師你說的個人稅前不能扣除,那我報所得稅時是不是還要調減收入?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:57

這個是指購入商品或支付費用
不是指銷售開個人

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你好? ?那你就暫估入庫入賬即可。 不是直接做進項稅的。 因為你發(fā)票還沒有收到。 你掛其他應收款-進項稅來處理??
2021-08-16
一、購進定制柜發(fā)票的賬務處理 直接計入成本:由于你們是根據(jù)客戶訂單直接向廠里定制,沒有庫存積壓,購進的定制柜發(fā)票可以直接計入主營業(yè)務成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 / 應付賬款等 二、零售客戶不要發(fā)票導致成本多余收入的處理 確認無票收入 雖然客戶不要發(fā)票,但銷售行為已經(jīng)發(fā)生,需要按照稅法規(guī)定確認無票收入。根據(jù)實際銷售金額和稅率計算增值稅銷項稅額。 借:銀行存款 / 應收賬款等(實際收到的款項或應收款項) 貸:主營業(yè)務收入(不含稅銷售額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 成本與收入匹配 按照確認的無票收入對應的銷售數(shù)量,結轉相應的主營業(yè)務成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品(展廳定制柜等) 未開票收入也得報稅的
2025-01-03
你好;? 1 借其他應收款貸銀行存款 ;2.? ?報銷? 這個是老板支付 餐廳來報銷的; 計入福利費核算 ;? ?可以的?
2022-10-31
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-22
第一個分錄可以的。
2022-01-11
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