人數(shù)就是24年4月~12月申報(bào)員工總?cè)藬?shù)321人/9,工資總額就是1284035.36

老師,我們是去年4月成立的新公司,統(tǒng)計(jì)了2019年4到12月人數(shù)共計(jì)319人,應(yīng)付職工薪酬4到12月共計(jì)817841.96。沒有殘疾人證,2020年我們應(yīng)該交多少殘保金啊,請(qǐng)幫忙算下步驟。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年報(bào)殘疾人保障金申報(bào)。上年在職職工工資總額是上年全年工資,。。。上年在職職工人數(shù)是每個(gè)月的平均數(shù),還是取12 月申報(bào)人員多少的數(shù)?。?/p>
老師,2021年10月公司注冊(cè) ,10月工資表人數(shù)1人,工資金額5000元,12月工資表人數(shù)3人,工資金額15000元。12月工資表人數(shù)4人,工資金額20000元,現(xiàn)在要申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額是40000元,那么上年在職職工人數(shù)應(yīng)該怎么計(jì)算,?得數(shù)是多少
要申報(bào)23年殘保金,但是我們公司是23年11月24日成立的,23年12月也沒有發(fā)工資,也沒啥人員,這個(gè)殘保金的在職人工人數(shù)和在職人工工資總額該怎么填好呢,我填0系統(tǒng)又提示“本期減免額必須大于0”
老師,我們今年7月成立的公司。7-12人員工資總額是360人數(shù)平均每個(gè)月是176。這個(gè)來(lái)年交殘保金的話是怎么算的
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


好的,老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。