做貸方負數(shù),或借方正數(shù),均可以

應收賬款借方負數(shù),反應到預收賬款是在借方還是貸方
匯票付款的時候借方:預付賬款 貸方:應收票據(jù) 但是借方不想做預付賬款可以有其他的科目代替嘛
老師,做分錄預收賬款可以貸方負數(shù)嗎?還是必須借方?
#請問老師#公司不設預收賬款科目,預收的暫時記在應收賬款科目貸方,月末應收貸方大于借方,這時資產(chǎn)負債表應收出現(xiàn)負數(shù)該怎么辦?
我可以請教一個問題嗎,實操中由于企業(yè)預收一筆款,并不設置預收賬款。應收款在貸方。點新增科目名稱設置中應收賬款借、貸方向,點借方方向,這應收款就是負數(shù);點貸方是正數(shù),還是說點哪個方向都可以
老師,我把去工地干活干幾天的臨時工做成了應付職工薪酬-兼職工資,也正常申報個稅了,這樣可以嗎
請問如果試算平衡表 試算平衡了,能證明資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽就是正確嗎?
裝修廠房凈化車間,花了一百來萬,這個要放在長期攤銷攤3年嗎
請問試算平衡代表資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是對的嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)原來按3%預申報增值稅但是沒有繳納,現(xiàn)在開發(fā)票按5%開,怎么能夠按剩下的2%申報稅款,而不是5%全部進行申報
你好。請問一下,我們公司是小規(guī)模1個點,亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 未交增值稅
各位老師大家好,社保醫(yī)療這一塊,單位和個人計提扣繳的賬務處理分錄怎么做,請老師們指點一下,詳細一點,謝謝老師
你好。請問一下,我們公司是小規(guī)模1個點,亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 未交增值稅
用于研發(fā)的廠房可以加計扣除嗎
我是小規(guī)模納稅人 開具5萬無元 百分之三的專票有增值稅減免嗎
要沖銷以前的其他應付款是不是借方負數(shù)或者貸方也都可以
是,借方負數(shù)或者貸方也都可以