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位于縣城的某企業(yè)是實行增值稅期末留抵退稅的一般納稅人。2020年2月向稅務(wù)機(jī)關(guān)實際繳納增值稅和向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金合計100萬元,其中進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅20萬元、增值稅3.9萬元、消費稅4.5萬元。該企業(yè)當(dāng)月取得稅務(wù)機(jī)關(guān)的留抵退稅額27萬元,則該企業(yè)2020年2月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為(?。┤f元。 A.5 B.4 C.2.23 D.3.58 老師為何留 抵稅額可以扣掉不交城建稅,但即征即退的稅額不能扣減?
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項4萬,進(jìn)項2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營內(nèi)銷與出口業(yè)務(wù)。2019年7月月實際向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅50萬元,出口貨物免抵稅額10萬元。另外進(jìn)口貨物繳納增值租17萬元、消費稅30萬元。則該企業(yè)4月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額為()萬元A.2.8B.4.2C.4.6D.6.09
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
學(xué)堂有注會證的打卡表嗎?
報季度所得稅申報,營業(yè)成本是否包含管理費用,銷售費用,財務(wù)費用?
老師,報這個季度企業(yè)所得稅,那個季度報表申報A表 那個營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實務(wù)考試,簡答題如果讓寫會計分錄,請問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個單位交的,這個怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時發(fā)工資,有時候就是給員工借點錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯了呢
老師一般納稅人收到專票計入了應(yīng)交稅費代抵扣進(jìn)項稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個點勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報錯了,怎么都找不到表格更正
您好,統(tǒng)計本月實際繳納的增值稅只看你從銀行賬戶里真金白銀交出去的錢,也就是2萬元;免抵稅額15萬是稅務(wù)局用來計算城建稅和教育費附加的基數(shù)(2%2B15=17萬),但它不是你實際交的錢