您好,和應(yīng)付職工-工資的貸方數(shù)一樣

請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類(lèi)入那個(gè)科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時(shí)候直接取帳上的書(shū),還是取個(gè)稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請(qǐng)問(wèn)融資,現(xiàn)在銀行還要求會(huì)計(jì)調(diào)報(bào)表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購(gòu)新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對(duì)么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺(jué)有問(wèn)題麻煩老師看看分錄那里錯(cuò)了
老師,我們公司收了保險(xiǎn)公司的錢(qián),但是把修車(chē)的活給了一個(gè)私人個(gè)人做,他需要給我開(kāi)什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個(gè)賬套?
老師您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。我是今天25號(hào)申報(bào)了增值稅和附加稅,但是老板的對(duì)公戶(hù)上沒(méi)有錢(qián),他說(shuō)要27號(hào)中午的時(shí)候才能把錢(qián)打到對(duì)公賬戶(hù)上面。那么我27號(hào)再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項(xiàng)移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下財(cái)務(wù)核對(duì)了進(jìn)銷(xiāo)存,如果老板不信任,怎么檢查?


老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該是發(fā)放工資后才申報(bào)個(gè)稅,對(duì)吧? 這個(gè)“應(yīng)付職工薪酬~工資”,不是應(yīng)該把計(jì)提金額列支在其貸方嗎?比如: 借:管理費(fèi)用~工資 ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資
我說(shuō)的是應(yīng)付職工的貸方數(shù)
老師好,比如9月工資在9月底做計(jì)提,10月發(fā)放,11月申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧? 那么請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該申報(bào)的是8月個(gè)稅還是9月個(gè)稅呢?
都是當(dāng)月申報(bào)上月的工資
老師好,我還是沒(méi)有看懂您的回答,就是說(shuō)我10月份應(yīng)該申報(bào)9月的工資?因?yàn)槟壳?月工資沒(méi)有發(fā)放,應(yīng)該根據(jù)9月底做計(jì)提的工資表來(lái)做個(gè)稅申報(bào)對(duì)嗎?
就是10月申報(bào)9月的工資
老師,9月工資在申報(bào)前沒(méi)有發(fā)放,比如10月20號(hào)發(fā)放9月份工資,但申報(bào)個(gè)稅要在10.15日完成,那么請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅根據(jù)什么申報(bào)呢?
根據(jù)9月的工資先申報(bào),這個(gè)后面支付了就可以
劉老師好,也就是說(shuō)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1-9月份申報(bào)的合計(jì)金額=“應(yīng)付職工薪酬~工資”貸方的發(fā)生額合計(jì)數(shù),這樣就是正確的對(duì)嗎?
你是指填那個(gè)企稅的表嗎?
不是企稅的那個(gè)表,劉老師,請(qǐng)看上一個(gè)等式是否成立?
是的,1-9月份申報(bào)的合計(jì)金額=“應(yīng)付職工薪酬~工資”貸方的發(fā)生額合計(jì)數(shù)