根據(jù)利潤表填報的數(shù)字,為啥有差異呢?對照填報就行了哈

請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負193980.91,資產(chǎn)負債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進項900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應(yīng)交稅費-進項 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個問題。我是今天25號申報了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財務(wù)核對了進銷存,如果老板不信任,怎么檢查?
所得稅申報按報表申報就會交稅,但是我們有成本票還沒收到,這個不是預(yù)繳的嗎
不管是否交稅,現(xiàn)在根據(jù)你的利潤表申報,利潤表是咋樣的就怎么填報,不然沒法通過
匯算清繳的時候沒有那么多稅,現(xiàn)在要交很多啊
那個沒法子的,除非你先修改利潤表,改為跟申報的利潤一致
我可以預(yù)提成本那些是吧,然后調(diào)成一樣再申報,年底的時候我再改過來,這樣也可以是吧
暫估成本費用必須真實,不然,查到按虛假申報處罰就麻煩了
現(xiàn)在這個所得稅不都是預(yù)繳嗎,現(xiàn)在怎么變這樣的了,年底我們再按實際的繳稅不可以嗎
預(yù)交申報也是要據(jù)實申報,不能虛假申報
還有成本票沒回來呢只是
那我不理這個比對可以嗎,年底會調(diào)一致
成本發(fā)票沒有回來,可以根據(jù)支付的款項,或者收貨單據(jù)暫估
沒有支付單據(jù)啊,因為現(xiàn)在繳了稅,匯算清繳時候又不能退回來,我們又沒那么多利潤,到時候怎么辦,以前我們都是這樣申報的,怎么現(xiàn)在稅務(wù)不行了呢
沒有說不能退稅的哈,平時只是預(yù)交,匯算的目的就是多退少補
這次也預(yù)繳了的,只是少,到時省的退稅麻煩,老師,這個比對結(jié)果不管它行嗎
不行的,沒法通過的,稅局會打電話叫你喝茶
啊?我上個季度也是這樣的,然后我咨詢了電子稅務(wù)局里面的客服,她說沒事的,我就沒管
那個是明顯的錯誤,地方稅局不管,稅務(wù)總局大數(shù)據(jù)風(fēng)控都會發(fā)現(xiàn)的
那我調(diào)下報表吧,然后后面再據(jù)實申報
是的,就是那樣處理就行