直接合并成一個(gè)科目就行

請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個(gè)科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時(shí)候直接取帳上的書,還是取個(gè)稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請(qǐng)問融資,現(xiàn)在銀行還要求會(huì)計(jì)調(diào)報(bào)表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對(duì)么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯(cuò)了
老師,我們公司收了保險(xiǎn)公司的錢,但是把修車的活給了一個(gè)私人個(gè)人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個(gè)賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。我是今天25號(hào)申報(bào)了增值稅和附加稅,但是老板的對(duì)公戶上沒有錢,他說要27號(hào)中午的時(shí)候才能把錢打到對(duì)公賬戶上面。那么我27號(hào)再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項(xiàng)移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請(qǐng)問下財(cái)務(wù)核對(duì)了進(jìn)銷存,如果老板不信任,怎么檢查?


其他應(yīng)收款不是法人可以合并嗎
那個(gè)不行的,除非本人同意
不能合并對(duì)吧,那讓對(duì)方打款進(jìn)來(其他應(yīng)收款)在付給法人可以嗎
是的,就按你說的操作
購進(jìn)一個(gè)屋頂風(fēng)機(jī)入了固定資產(chǎn),也折舊了幾個(gè)月,最后得知買進(jìn)來給別家安裝,給對(duì)方開的勞務(wù)費(fèi),賬怎么調(diào)整,借 固定資產(chǎn) 貸? 應(yīng)付賬款 折舊 借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸 累計(jì)折舊 這個(gè)賬怎么調(diào),麻煩老師
借:工程施工 貸;固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊? 負(fù)數(shù)
開票是勞務(wù)費(fèi)可以進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎(工程施工替換成主營業(yè)務(wù)成本)
可以的,根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整就行
其他應(yīng)付款有余額怎么做,賬上沒錢,需要進(jìn)營業(yè)外收入嗎
沒明白為啥你要轉(zhuǎn)呢?要注銷了?
注銷其他應(yīng)付款余額待是0,否則注銷不了
那么就那樣處理就行
非常感謝老師,麻煩了
老師還待打擾下,應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù),公司已經(jīng)付款,但是對(duì)方?jīng)]開票,這個(gè)怎么平?
已經(jīng)收到貨或者取得相關(guān)的服務(wù),還是正常做到成本費(fèi)用,做納稅調(diào)增
您的意思可以進(jìn)費(fèi)用但是不能稅前扣除
是的,就是那個(gè)意思的
非常感謝老師,必須五星好評(píng)
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。