通常是選擇所有非批扣

老師你好,請教一下,口腔診所的兌店費用是 150萬,可以全部計入開辦費用嗎?這樣有沒有稅務(wù)風險? 還有,兌店的時候店里有一批固定資產(chǎn),價值不想從兌店費用里扣出,因為扣出就抵扣不了了,那后期這部分固定資產(chǎn)怎么確認,怎么管理呢?是不是不入賬呢?
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進,是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款。現(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
這是什么意思呢? 【??谑卸悇?wù)局】尊敬的扣繳義務(wù)人,您好!根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 人民銀行關(guān)于進一步加強代扣代征稅款手續(xù)費管理的通知》(財行[2019]11號)文件精神,2020年度代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還,可在自然人扣繳客戶端提起申請。請您于2021年3月30日自行申請(其它稅種2020年度代扣代繳、代征業(yè)務(wù)的扣繳義務(wù)人,申請相關(guān)手續(xù)費返還的仍需到大廳提供紙質(zhì)資料進行受理)。逾期未提交申請的,視為自動放棄上一年度“三代”手續(xù)費。如您在辦理過程中有任何疑問,可拔打12366咨詢電話或拔打辦稅服務(wù)廳電話 68531515或龍華稅務(wù)局收入核算股68525735咨詢。 國家稅務(wù)總局??谑旋埲A區(qū)稅務(wù)局
1、A公司為一家工業(yè)制造企業(yè),同時也是增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。商品銷售價格除特別注明外均不含增值稅額,銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,向甲公司銷售產(chǎn)品一批,售價50000元,給予購貨方20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為13%,另規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為3/10,2/20,n/30。已辦妥托收手續(xù),該公司采用總價法核算。該批商品的實際成本為38000元(2)6月19日,收到甲公司支付的、扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項,并存入銀行(3)6月25日,向乙公司銷售材料一批,價格為200000元,該材料發(fā)出成本為160000元。當日收取面值為226000元的銀行承兌匯票一張。要求:根據(jù)上述資料編制A公司的相關(guān)會計處理。
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品、原材料售價中不含增值稅。假定銷售商品、原材料和提供服務(wù)均符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。4月,公司發(fā)生如下交易或事項:(1)6日,銷售乙商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元,由于是成批銷售,公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收回。該批商品實際成本為150萬元。(2)20日,銷售的乙商品由于存在質(zhì)量問題,客戶要求退回所購商品的50%,經(jīng)過協(xié)商,公司同意了客戶的退貨要求,并按規(guī)定開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),該批退回的商品已驗收入庫。(3)25日,銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明售價80萬元,款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為59萬元,已計提存貨跌價準備9萬元。(4)28日,以銀行存款支付本月咨詢費20萬元、短期借款利息10萬元、違約金5萬元。要求:根據(jù)資料,編制相關(guān)會計分錄。
請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負193980.91,資產(chǎn)負債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進項900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應(yīng)交稅費-進項 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個問題。我是今天25號申報了增值稅和附加稅,但是老板的對公戶上沒有錢,他說要27號中午的時候才能把錢打到對公賬戶上面。那么我27號再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財務(wù)核對了進銷存,如果老板不信任,怎么檢查?