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老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?

2025-10-19 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-19 21:55

您好您21年用現(xiàn)金收了應(yīng)收款,那么現(xiàn)金一定是有1000元在賬面顯示的,

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齊紅老師 解答 2025-10-19 21:56

您看看現(xiàn)金明細(xì)賬這個現(xiàn)金怎么沒有了,把相關(guān)賬務(wù)調(diào)整過來就行,這個是往來款性質(zhì),沒有復(fù)雜,就是個進(jìn)出

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 22:03

沒有收現(xiàn)金,之前一直是代賬公司做的,沒打流水給她,就直接掛庫存現(xiàn)金,實際是沒收到現(xiàn)金

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 22:03

就是沒收到現(xiàn)金,后面客戶才會打款

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 22:05

分錄可以直接寫借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金嗎?這樣應(yīng)收賬款平了,但庫存現(xiàn)金就會有負(fù)數(shù)了,

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:07

如果前期做了現(xiàn)金收款,哪怕是空著假的,但是賬會有現(xiàn)金這個錢的,

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:08

如果現(xiàn)在賬面現(xiàn)金沒有了,一定是別的流水把這個現(xiàn)金給支付出去了

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 22:26

老師,那現(xiàn)在應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我要怎么做,會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:29

您現(xiàn)在合規(guī)是借:應(yīng)收 貸:現(xiàn)金,把分錄正過來,但是您現(xiàn)金說是負(fù)數(shù),那么您先查查賬上現(xiàn)金明細(xì)去哪里了,別讓現(xiàn)金負(fù)數(shù)呈現(xiàn)

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 22:34

打錯了,那現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),過了三年了,我該怎么做賬?會計分錄怎么寫,

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齊紅老師 解答 2025-10-19 22:36

您現(xiàn)在合規(guī)是借:應(yīng)收 貸:現(xiàn)金,把分錄正過來

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快賬用戶1152 追問 2025-10-19 23:41

好的,謝謝,這樣做庫存現(xiàn)金又變成的負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 00:21

不客氣哦,有疑問隨時聯(lián)系我們

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齊紅老師 解答 2025-10-20 00:22

合規(guī)只能是這樣做,如果庫存成了負(fù)數(shù),需要從庫存走賬去看看,理論不應(yīng)該是負(fù)數(shù)

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