借:銀行存款 貸:主業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅 借:庫(kù)存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

購(gòu)買的固定資產(chǎn)當(dāng)月已收到,貨款已付,但當(dāng)月發(fā)票未到,當(dāng)月如何做會(huì)計(jì)分錄?下月發(fā)票到了又如何做?
1:當(dāng)月入庫(kù),當(dāng)月支付供應(yīng)商貨款(未收到發(fā)票) 2:當(dāng)月銷售出庫(kù) 這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨已到,款已付,發(fā)票未到,怎么做會(huì)計(jì)分錄,且當(dāng)月貨物已銷售出去,這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
當(dāng)月付款當(dāng)月收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄要分幾步做
當(dāng)月銷售貨物,已收款已發(fā)貨但當(dāng)月未開(kāi)出發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是不是應(yīng)該等次月開(kāi)出發(fā)票后再做分錄,進(jìn)行確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo),每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,還是專管員評(píng)分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎


次月才收到進(jìn)貨的發(fā)票,不是暫估入庫(kù)嗎?
你要結(jié)轉(zhuǎn)成本,貨到了就可以暫估 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
因?yàn)槲耶?dāng)月付款了,那應(yīng)付賬款就可以記錄成預(yù)付賬款。后面也是取得發(fā)票后應(yīng)付都改成預(yù)付?
可以的,自行靈活處理就行