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老師,這個(gè)季發(fā)現(xiàn)上季度的企業(yè)所得稅,少報(bào)應(yīng)繳企業(yè)所得稅,怎么辦?

2025-10-17 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-17 09:30

可以三季度按本年累計(jì)金額申報(bào),補(bǔ)稅即可

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 09:37

上季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表,填錯(cuò)了,能更正嗎

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 09:37

一起交稅

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 09:37

資產(chǎn)額填的也不對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-10-17 09:42

可以進(jìn)行更正申報(bào)的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:01

老師,二季度季初資產(chǎn)是不是一季度季末數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-10-17 10:02

二季度季初資產(chǎn) 是一季度季末數(shù)

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:06

老師,你看看他提示的,我怎么看不明白呢?我理解本來(lái)就不能一致?

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:07

老師,你看看他提示的,我怎么看不明白呢?我理解本來(lái)就不能一致

老師,你看看他提示的,我怎么看不明白呢?我理解本來(lái)就不能一致
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齊紅老師 解答 2025-10-17 10:08

不用管這個(gè)提示的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:17

老師,利潤(rùn)總額8061.88計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是403.09,但彌補(bǔ)以前年度虧損8061.88所以交稅填不上了

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:17

那還用交嗎?

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 10:26

老師,是不是就不用交了,但是我已經(jīng)計(jì)提了,帳上有企業(yè)所得稅在貸方,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-10-17 10:26

依描述,不用交企業(yè)所得稅了

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2025-10-17 11:04

老師,急啊

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齊紅老師 解答 2025-10-17 11:10

計(jì)提的所得稅費(fèi)用,做相反分錄

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可以三季度按本年累計(jì)金額申報(bào),補(bǔ)稅即可
2025-10-17
你好,正常填寫,做賬不用沖減之前的計(jì)提,本期不計(jì)提就行了
2020-10-14
彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)乘以稅率-之前預(yù)繳
2020-10-10
你好,那個(gè)是年度匯算時(shí)才能退稅
2024-07-13
您好,這個(gè)紅沖處理
2021-01-12
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