 
                            可以三季度按本年累計(jì)金額申報(bào),補(bǔ)稅即可

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),這個(gè)季度的企業(yè)所得稅是怎么算出來(lái)的?
企業(yè)所得稅,季度申報(bào)后繳納了企業(yè)所得稅。假如第二個(gè)季度沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用也沒(méi)有收入。還是上個(gè)季度的利潤(rùn),第二個(gè)季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳納企業(yè)所得稅,也計(jì)提了,因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納,但是四季度的報(bào)表是虧損,那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
上季度繳納企業(yè)所得稅297.71 這季度算出來(lái)企業(yè)得稅繳納1764.01 這季度的分錄數(shù)據(jù)怎么寫?
按季度報(bào)企業(yè)所得稅,上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,這個(gè)月虧了,不用交,什么時(shí)候第一季度交的企業(yè)所得稅退回
 
                公司名下路虎車20處買來(lái)有60萬(wàn)左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開(kāi)票1萬(wàn)元,這樣可合適
公司開(kāi)票400多萬(wàn),接了一個(gè)項(xiàng)目如果開(kāi)票的話就超過(guò)500萬(wàn),準(zhǔn)備開(kāi)一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn),會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開(kāi)具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開(kāi)發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)開(kāi)!這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說(shuō)明呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn) 機(jī)票可以開(kāi)專票嗎?
學(xué)校開(kāi)非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開(kāi)了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開(kāi)票,需要寫一個(gè)退付說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


上季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表,填錯(cuò)了,能更正嗎
一起交稅
資產(chǎn)額填的也不對(duì)
可以進(jìn)行更正申報(bào)的
老師,二季度季初資產(chǎn)是不是一季度季末數(shù)
二季度季初資產(chǎn) 是一季度季末數(shù)
老師,你看看他提示的,我怎么看不明白呢?我理解本來(lái)就不能一致?
老師,你看看他提示的,我怎么看不明白呢?我理解本來(lái)就不能一致
不用管這個(gè)提示的
老師,利潤(rùn)總額8061.88計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是403.09,但彌補(bǔ)以前年度虧損8061.88所以交稅填不上了
那還用交嗎?
老師,是不是就不用交了,但是我已經(jīng)計(jì)提了,帳上有企業(yè)所得稅在貸方,怎么處理?
依描述,不用交企業(yè)所得稅了
老師,急啊
計(jì)提的所得稅費(fèi)用,做相反分錄